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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINR231.PRWInforme de Cheques Recibidos
MATR055.PRW

Informe de Solicitud de No Conformidad

MATA942.PRWEstado Vs. Ing.Brutos (CCO).
LOCXNF.PRWNotas Fiscales
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10066


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dar tratamiento a los fuentes FINR231.PRW, MATR055.PRX y LOCXNF2.PRW donde se tiene algún tratamiento o bifurcación por idioma (ya no deben existir directivas por idiomas). 


03. SOLUCIÓN

Se agrega el tratamiento correspondiente a cada rutina.

  • FINR231.PRW: Se cambió el uso fijo de los campos de la SX5 que dependían del idioma (__Language) por la función X5Descri() que ya da el tratamiento, se agrega etiqueta al fuente FINR231.CH y se elimina la obtención de los registros por idioma del query principal.
  • MATR055.PRX: Se cambió el uso fijo de los campos de la SX5 que dependían del idioma (__Language) por la función X5Descri() y se elimina la función donde se obtenían las descripciones.
  • LOCXNF2.PRW/MATA942.PRW: Se movió la función fBoxCPERNC() que se encontraba en el fuente LOCXNF2.PRW a la rutina “Estado Vs. Ing.Brutos (MATA942.PRW)”, ya que es detonada desde el campo CCO_CPERNC usado en la rutina Estado Vs. Ing.Brutos. En la función fBoxCPERNC() se cambió el uso fijo del contenido del combo que dependían del idioma (__Language) por etiquetas STRxxxx, que fuero agradas al fuente MATA942.CH.


HTML
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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Informe de Cheques Recibidos

  1. Tener datos de Cheques recibidos.


Informe de Solicitud de No Conformidad

  1. Tener configurado el parámetro MV_SOLNCP = .T.
  2. Tener registrado un Proveedor.
  3. Tener registrada una Factura de Entrada.
  4. Incluir una Solicitud de Nota de Crédito (MATA055) e informar los datos de la Factura de Entrada previamente grabada.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Informe de Cheques Recibidos

  1. A través de la rutina Cheques Recibidos (Informes | Cuentas por Cobrar) en el módulo Financiero, informamos los parámetros.
  2. Confirmamos los parámetros y es generado el informe.
  3. Como se observa genera el informe de manera correcta.


Informe de Solicitud de No Conformidad

  1. A través de la rutina Informe de Solicitud de No Conformidad (Informes | Solicitar y Cotizar) en el módulo de Compras, informamos los parámetros.
  2. Confirmamos el proceso e imprimimos el informe.

  3. Como se observa muestra correctamente la columna de "motivos".


Estado Vs. Ing.Brutos (CCO)

  1. A través de la rutina Estado Vs. Ing.Brutos (MATA942.PRW) en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), incluimos un registro.
  2. Informar el campo Perc.FC/NC (CCO_CPERNC) y como se observa muestra correctamente el combo. 
  3. Grabamos el registro.
  4. Editamos el registro y cambiamos nuevamente el valor del campo Perc.FC/NC (CCO_CPERNC) y como se observa muestra correctamente el combo. 
  5. Grabamos el registro. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica