- En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Documentos Electrónicos "Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos".
- Seleccionar los parámetros de acuerdo a los documentos que serán visualizados/procesados.
- ¿Tipo documento? - Seleccionar el tipo de documento.
- Factura
- Nota Débito
- Nota Crédito
- Remisión
- ¿Serie? - Seleccionar la serie de los documentos.
- ¿Estatus? - Estatus de los documentos.
- 1 - No transmitida.
- 2 - Recibido.
- 3 - Esperando procesamiento.
- 4 - Documento Rechazado.
- 5 - Documento Autorizado.
- ¿Fecha Inicial? - Fecha inicial del rango para los documentos.
- ¿Fecha Final? - Fecha final del rango para los documentos.
Transmisión Seleccionar los parámetros para visualizar los documentos no transmitidos o rechazados. Ejemplo: - ¿Tipo documento? - "Factura"
- ¿Serie? - "A"
- ¿Estatus? - "1" o "4"
- ¿Fecha Inicial? - 01/03/2021
- ¿Fecha Final? - 31/03/2021
Se visualizarán los documentos que no han sido transmitidos o procesados, dependiendo del parámetro "Estatus". - Seleccionar "Transmitir".
- Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán transmitidos. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.
- ¿Serie de la Factura? - "A01"
- ¿Factura Inicial? - "0010010000001"
- ¿Factura Final? - "0010010000001"
- Una vez finalizado el proceso se mostrará un mensaje.
- En caso de haber tenido errores durante la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
- Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar el log del proceso?".
- Se mostrará un informe con los errores que ocurrieron durante el proceso.
- En caso de haber realizado de manera correcta la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
- Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar log de Transmisión?".
- Se mostrará un informe con los documentos autorizados.
- El documento será actualizado y ahora será visible al seleccionar el estatus "5 - Documento Autorizado"
Cancelación Seleccionar los parámetros para visualizar los documentos Autorizados. Ejemplo: - ¿Tipo documento? - "Factura"
- ¿Serie? - "A"
- ¿Estatus? - "5"
- ¿Fecha Inicial? - 01/03/2021
- ¿Fecha Final? - 31/03/2021
- Seleccionar "Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica".
- Se mostrará una barra de progreso.
- Una vez finalizado el proceso se mostrará un mensaje.
- En caso de haber tenido errores durante la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
- Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar el log del proceso?".
- Se mostrará un informe con los errores que ocurrieron durante el proceso.
- En caso de haber realizado de manera correcta la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
- Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar log de Transmisión?".
- Se mostrará un informe con los documentos autorizados.
Imprimir PDF - Seleccionar "Imprimir PDF".
- Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.
- ¿Serie de documento? - "A01"
- ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
- ¿Documento Final? - "0010010000001"
- ¿Formato? - PDF
- Se mostrará una barra de progreso.
- Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados".
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