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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Livros Fiscais
Función:
RutinaNombre técnico
LOCARG.PRWArquivo Magnéticos
SICORE.INIArquivo INI Sicore
Ticket:11064222
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-10590


02. SITUACIÓN/REQUISITO
        

          Efetuar a atualização da geração do arquivo magnético SICORE para a versão 9.0, fazendo a inclusão do campo Código da Condição.

03. SOLUCIÓN 

  Foi efetuado um ajuste, para que o arquivo magnético SICORE para a versão 9.0, fazendo a inclusão do campo Código da Condição.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
  2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
  3. Por medio de la rutina “Tes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tes de entrada.
  4. Por medio de la rutina “Tabela de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabela para retenção de ganancia
    1. Essa tabela deve conter o campo valor de origem o código de retenção para ganancias
    2. Essa tabela deve conter o campo valor de destino com algum código.
  5. Por medio de la rutina “Tabela de equivalencia”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un tabela para condição
    1. Essa tabela deve conter no campo valor de origem, o conteúdo do campo de valor de destino cadastrado na tabela de retenção de ganancia.
    2. Essa tabela deve conter o campo valor de destino, o campo que ira ser gravado no arquivo TXT do SICORE.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Factura de Entrada (MATA101n)

  1. Por medio de la rutina “Factura de Entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada). 
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya dos Factura de Entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
    2. Las Factura de Entrada debe ter calculado la percpeción del impuesto de IVA e IB2.
    3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    4. Confirme la inclusión de las facturas de entrada.

      Orden de Pago (FINA850)

  1. Por medio de la rutina "Orden de Pago" en el módulo SIGAFIN- Actualización (Processo Mod Ii|Orden de Pago Modelo Ii) 
    1. Seleccione la opción de Pago Automatico.
    2. Efectúe el registro de los parametros.
    3. Seleccione los titulos previemente cadastrados.
    4. Verificar que foram efetuadas as retenções de Ganancias e Ingressos Brutros.
    5. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    6. Seleccione la opção de grabar.

Arquivo Por Verif (MATA950)

Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
Complete los parámetros solicitados
Fecha Inicial = 29/03/2021
Fecha final = 29/03/2021
Resolución normativa = SICORE
Archivo destino= SICORE
Directorio = " "
Seleccione sucursales = No
Agrupa obligaciones = No
Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
Tabla de código régimen de retención = 0006
Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
Tabla de provincia = IVAR
Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR

Tabla código de exepeciones de condição = COND

Seleccione la opción de impresión del informe
Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
Seleccione el archivo generado y ábralo.
Observe que no se estén mostrando entre los campos 49 a 51 o Codigo do Regime

Observe que no se estén mostrando entre los campos 77 a 78 o Codigo da Condição


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



HTML
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