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Chave

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
LOCARG.PRWArquivos Magneticos
LIVADIG.INIArquivo INI Iva Digital
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-10690


02. SITUACIÓN/REQUISITO
         

         O sistema estava gerando registro no arquivo de libro_iva_digital_compras_aliquotas, com o Valor da Mercadoria e não pelo valor da Base de Calculo de Impostos.

03. SOLUCIÓN  

         Foi efetuado um ajuste, para ser gerado o registro no arquivo de libro_iva_digital_compras_aliquotas ,com o valor Base de Calculo de Impostos.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registre uno proveedores.
  2. Por medio de la rutina “Produto”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registre un produto.
  3. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada e Saida”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registre una TES com calculos de impostos.
    1. Imposto IVA
    2. No campo Calc. S/Neto = Não
  4. Por medio de la rutina “Fatura de Entrada”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimentos), registre uma fatura de entrada.
    1. Inclua uma fatura com a TES que calcule imposto
    2. No campo Desconto inclua um valor de desconto.
    3. Confirmar a gravação da fatura de entrada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Arquivos por Verif (MATA950)

  1. Por medio de la rutina “Arquivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Arquivos por Verif). 
    1. Preencha os parametros solicitados na rotina
    2. Data Inicial = 01/05/2021
    3. Data Final = 31/05/2021
    4. Instruc Normativa = LIVADIG
    5. Arquivo Destino = teste.txt
    6. Diretorio = ""
    7. Seleciona Filiais = Não
    8. Agrupa Obrigação = Não
    9. Ok
    10. Parametros Configurações Gerais
    11. Sequencia = 00
    12. Gerar arqquivosSe = Compras
    13. Se consolida Filiais = Não
    14. Tipo = Outros
  2. Acessar o local da geração dos arquivos
    1. Abrir o arquivo Libro_iva_iva_digital_compras_alicuotas
    2. Vejam que no campo valor da fatura foi gerada com o valor da base de calculo do imposto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



HTML
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