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Chave

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
LOCARG.PRWArquivos Magneticos
LIVADIG.INIArquivo INI Iva Digital
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-10358


02. SITUACIÓN/REQUISITO

         O sistema estava gerando registro no arquivo de libro_iva_digital_compras_ctbe e libro_iva_digital_compras_aliquotas, com os valores incorretos quando o imposto IVA é Exento.

03. SOLUCIÓN  

         Foi efetuado um ajuste, para gerar registro no arquivo de libro_iva_digital_compras_ctbe e libro_iva_digital_compras_aliquotas ,com o valores correto quando o imposto IVA é Exento.

         


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registre uno proveedores.
  2. Por medio de la rutina “Produto”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registre un produto.
  3. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada e Saida”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registre una TES com calculos de impostos.
    1. Imposto IV0
  4. Por medio de la rutina “Fatura de Entrada”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimentos), registre uma fatura de entrada.
    1. Inclua uma fatura com a TES cadastrada.
    2. Confirmar a gravação da fatura de entrada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Arquivos por Verif (MATA950)

  1. Por medio de la rutina “Arquivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Arquivos por Verif). 
    1. Preencha os parametros solicitados na rotina
    2. Data Inicial = 01/06/2021
    3. Data = 30/06/2021
    4. Instruc Normativa = LIVADIG
    5. Arquivo Destino = teste.txt
    6. Diretorio = ""
    7. Seleciona Filiais = Não
    8. Agrupa Obrigação = Não
    9. Ok
    10. Parametros Configurações Gerais
    11. Sequencia = 00
    12. Gerar arqquivosSe = Compras
    13. Se consolida Filiais = Não
    14. Tipo = Outros
  2. Acessar o local da geração dos arquivos
    1. Abrir o arquivo Libro_iva_iva_digital_compras_ctbe
    2. Vejam que esta sendo apresentado o valor da fatura de entrada entre a coluna 135 a 149.
    3. Abrir o arquivo Libro_iva_iva_digital_compras_aliquota
    4. Vejam que no campo código do imposto esta com o conteúdo 3
    5. Vejam que nas posições indicadas para apresentar os valores da fatura e valor do imposto estão como 0 corretamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



HTML
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