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Informações
titlePré-Condição

Para que a jornada de fechamento possua a etapa de contabilização, é necessário que o parâmetro de Gerar Lançamento Contábil esteja configurado como "Sim", e o ambiente precisa estar configurado como custo off-line (M) através do parâmetro MV_CUSMED. 

Após a configuração do parâmetro, a rotina de contabilização (MATA331) será incluída na jornada de fechamento.

Após finalizar a etapa de Análise e Revisão referente o recálculo das movimentações do período, ao clicar para a próxima etapa, será iniciado a contabilização Contabilização através da rotina de Contabilização do Custo Médio - MATA331, sendo atualizado em tempo real a situação da rotina que ocorre no sistema. Após a execução da contabilização Contabilização, caso haja necessidade, é possível refazer a mesma, caso haja necessidadeo processamento da rotina, através do botão "Refazer contabilização".


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titleFechamento
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titleSaldos à Distribuir

Após a contabilização do estoque, é possível realizar o fechamento do mesmo, bloqueando assim qualquer movimentação de estoque com data inferior a data deste último fechamento realizado. Essa ação, até o momento, é uma ação irreversível,  assim o usuário é alertado desse fato, apresentando a ele um modal de confirmação antes da realização dessa etapa.

A data utilizada no processo de fechamento é a data selecionada no campo Data Fechamento de Custo da etapa 1.

Caso exista algum item pendente de endereçamento que possa comprometer o fechamento o sistema apresentará no fechamento uma tela de Saldos à Distribuir, onde serão listados todos os itens com pendencias para que seja possível finaliza-las e realizar o fechamento.

Aviso
titleAviso

Atenção, essa etapa será apresentada durante a jornada de fechamento, apenas se o ambiente estiver com a configuração MV_A280SDA habilitada.



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titleFechamento

Caso o fechamento não tenha saldos à distribuir, o sistema irá para a ultima etapa do fechamento.

Onde ocorre a preparação de ambiente e virada de saldo para todas as filiais em processamento.

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titleItens com inconsistência

Após finalizar o processo da virada de saldo, caso seja encontrada alguma inconsistências entre os itens, com relação ao saldo físico e financeiro com o saldo da movimentação por lote ou de endereço, será apresentado uma opção na etapa do fechamento para visualizar essas informações, podendo também ser exportado para planilha.


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