Versões comparadas

Chave

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  • A formatação mudou.

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No anexo de membros de folha tarefa existe o processo de Ativar/Desativar Membros da Folha Tarefa, onde é possível alterar o situação de Ativo do membro. Além da ação, é possível definir a data no qual essa ação será considerada, pois essas informações serão registradas como histórico do membro da folha para que possa ser utilizada no momento de gerar o pagamento para a folha de produtividade. As opções de Ativar e Desativar estarão habilitadas de acordo com as linhas selecionadas na visão de membros da folha tarefa, isto é, se somente ativos estiverem selecionados, apenas a opção de desativar estará disponível, e vice e versa.

Pagamento por Produtividade

Acesse em Menu Controle | Mobilidade | Pagamento por Produtividade.

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Expandir
titlePagamento por Produtividade

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Incluir Página

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Pagamento por

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Produtividade

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  • 30% em 01/01/2019
  • 40% em 03/01/2019
  • 50% em 05/01/2019
  • 70% em 20/01/2019
  • Ex.1: Período de Apuração: 05/01/2019 à 31/01/2019
    • Percentual real: 70 - 40 = 30%
  • Ex.2: Período de Apuração: 01/01/2019 à 31/01/2019
    • Percentual real: 70%

Este processo terá como parâmetros data inicial e final, ano, mês e período de competência, evento da folha de pagamento e data de pagamento.

Após a geração dos dados, será possível gerar o arquivo com os dados do pagamento para a importação do mesmo.

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Para o campo "Evento", existe o parâmetro de projeto em Mobilidade/Folha Tarefa que é o valor padrão que será considerado no processo. Para permitir a alteração desse valor na tela, é necessário alterar a permissão de alteração no cadastro de perfis do usuário.

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Após a execução do processo, é exibido no log do mesmo, todo o relato do cálculo do pagamento para os funcionários:

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Processo para geração de um novo arquivo

O arquivo poderá ser gerado no formato para RM ou Protheus.

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Pagamento por Produtividade

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Para execução do processo de geração de arquivo foi criado um objeto gerencial 'TOPLAY0005 - Exportação de Dados- Pagamento Por Produtividade';

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  • Informe o Layout Gerador de Saida;
  • Informe o local onde serão gerado o(s) arquivo(s);

O arquivo RM deve respeitar o seguinte layout: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FOP/FOP.LayoutFichaFinanceira.aspx

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Importação do Arquivo - Folha de Pagamento

Para realizar a importação do(s) arquivo(s) gerado(s), deve-se cadastrar um layout de importação. No módulo de Folha de Pagamento acesse Menu Configurações | Importações | Layout de Importações;

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O cadastro deve seguir a seguinte estrutura:

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Após o cadastro o sistema estará apto a receber a importação para o Envelope de Pagamento. Acesse Menu Configurações | Importações | Layout de Importações | Processos | Importação da Ficha Financeira;

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  • Selecione o arquivo gerado através do processo;
  • Escolha a ação desejada referente a importação para o envelope;
  • Executar;

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