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  • Processo de remessa para industrialização e retorno do produto beneficiado

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CONTEÚDO

Índice
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1. CONCEITUAL

Este documento pretende descrever, passo a passo, como efetuar o processo com item com estoque em terceiros e retorno de mercadoria produzida.

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O Item produzido será controlado pelo WMS e será recebido como retorno de uma industrialização.

2. CADASTROS

  • O item produzido deve ser tipo Beneficiado e pertencer ao grupo de controle de estoque WMS.

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  • O item produzido deve ter cadastro de estrutura na rotina Estrutura de Produto (MAN10002).

3. ENTRADA ESTOQUE

3.1  Item Componente

  • Se o item componente não apresentar saldo de estoque, deve ser efetuado um recebimento via rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760) e a contagem.
  • Inclua as notas de remessa para o fornecedor na rotina Controle Remessas (SUP2280).
  • O número da Nota Fiscal pode ser de qualquer valor. Será apresentada uma mensagem informando que a Nota não existe, basta confirmar para continuar. 
  • No exemplo abaixo foram incluídas duas sequências, para que fosse registrado dois lotes diferentes para o mesmo item.

3.2  Item Produzido

  • Agora que o item componente foi remetido para terceiro será efetuado o Pedido e a Ordem de Compra do item produzido, que neste caso se assemelha a uma Ordem de Produção.
  • No entanto, o produto é beneficiado em terceiro e o Pedido será do item produzido.
  • Como este item possui estrutura, na geração da Ordem de Compra (OC) será solicitada a quantidade necessária para o componente.

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  • Utilize a espécie NFR e o CFOP deve deve ser do tipo 4. O objetivo entrada 99 (Códigos Fiscais para Entradas - SUP0600).
  • O item é carregado automaticamente a partir do Pedido.
  • Ao confirmar os itens é questionado se o item movimenta conta de estoque. Clique em Sim (caso contrário, a Nota será disponibilizada para recebimento no WMS).
  • Ao confirmar a inclusão da Nota Fiscal será aberta uma tela para efetuar o relacionamento do retorno. O retorno será efetuado automaticamente no final da conferência do WMS, então o controle de retornos não deve ser efetuado neste momento.

4. PROCESSO WMS

Efetue a inclusão do CESV/Documental, planejamento do recebimento e conferência, conforme orientações a seguir.

4.1. CESV/Documental

  • Inclua um CESV/documental do tipo Recebimento na rotina Registro (CESV/Documental) ( WMS6448).

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  • Libere a entrada.
  • Libere o veículo na Portaria e libere a entrada.

4.2. Recebimento

  • Efetue o processo de recebimento no coletor. utilizando para isso a rotina Lista Pública (WMS6070).

  • Efetue a validação do recebimento.

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  • Ao finalizar a conferência do recebimento serão geradas as baixas dos itens em terceiros, gerando as tabelas sup_baixa_est_rast e sup_retn_item_terc.

4.3. Cancelamento da Conferência do Recebimento

  • No cancelamento é efetuado o estorno das operações de estoque realizadas na conferência.
  • Na rotina Cancelamento do Recebimento (WMS6185), informe o CESV/Documental e selecione apenas a opção Conferência?.

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  • Confirme e processe.
  • Será exibida uma mensagem questionando sobre a geração da Ordem de Serviço de cancelamento. Clique em Não.

5. ASSUNTOS RELACIONADOS

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