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Deck of Cards
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id0
labelFaturamento e Compras

Para atender a NT 2020.006 v 1.2, foram necessárias as seguintes adequações:


Para que a Nota Fiscal Eletrônica não seja rejeitada com motivo 441-Rejeição: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros, será necessário a criação dos parâmetros listados abaixo.

Estes parâmetros tem como objetivo informar (TAG xPag) a descrição da forma de pagamento utilizada na operação. Esta descrição se faz necessário apenas quando não é informada uma forma de pagamento nas operações de entrada e saída (NF-e), onde neste caso é transmitida a nota como pagamento: 99-outros (TAG tPag).


No módulo Configurador (SIGACFG), incluir os seguintes parâmetros:


Parâmetro utilizado em operações de saída (Faturamento):

Nome de Var.: MV_MFATIPR

Tipo: 1 - Caractere

Cont. Por: "Negociação Futura"


Parâmetro utilizado em operações de entrada (Compras):

Nome de Var.: MV_TPAGCOM

Tipo: 1 - Caractere

Cont. Por: "Negociação Futura"


Informações
titleImportante

Os dois parâmetros em seu momento de acionamento no código fonte, são macro executados, desta forma possibilitando em sua configuração o uso de funções especificas/customizadas. 


Como exemplo, segue utilização do parâmetro como função:

Função codificada e compilada em ambiente 

Image RemovedImage Added




Caso informado um texto fixo, o mesmo deverá ser informado entre aspas ("), conforme exemplo acima.

Card
id1
labelControle de Loja

Para atender a NT2020_006 v1.2, foram necessárias as seguintes adequações:

  • Disponibilizado no cadastro de Administradoras Financeiras (SAE) os campos: Cod. Pg SEFAZ( AE_CDPGSF) e Código Band ( AE_CDBASF ), para vínculo dos meios de pagamentos e códigos das bandeiras para adequação às  tags tPag e tBand respectivamente.
  • Incluído tratamento do envio da tag xPag quando meio de pagamento é 99 (outros)


Campos

Descrição

Tipo

Tamanho

AE_CDPGSFCódigo Pagamento SefazC3
AE_CDBASFCódigo de Bandeira SEFAZC3


  1. No  Controle de Lojas, acesse Atualizações/ Cadastros/Administradora Financeira.
  2. Clique em Incluir ou Alterar.
  3. Observe a apresentação dos novos campos:     

Importante!

Para ambiente homologação será necessário criar manualmente  o parâmetro MV_NT2006P, conforme detalhes abaixo:


Verificar data padrão do Parâmetro e Descrição com Felipe TSS

ParâmetroDescriçãoConteúdo Padrão
MV_NT2006PData de produção para envio das informações de Bandeiras e Formas de Pagamento. 

 

Caso altere em data em ambiente de produção antes da data em que o fisco passe a receber essas informações, suas notas e cupons podem passar a serem rejeitadas.




Esta implementação envolve ajuste de dicionário de dados, desta forma é necessário executar o compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDF), que será disponibilizado na Expedição Contínua Varejo, cujo data seja maior ou igual à  VERIFICAR a Data . Informações sobre atualizações de Dicionário de Dados diferencial (SDF) de Expedição Contínua do Varejo podem ser consultadas através do link: Atualização de Dicionário - Varejo - P12.


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