En el módulo Configurador (SIGACFG) a través de la opción Parámetros (Entorno | Archivos) configurar el siguiente parámetro: - MV_AGIIBB: Informar la provincia de Tucumán (TU). Ejemplo: “BA|CF|TU|”.
En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), realizar la siguiente configuración: - A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de Entrada y una de Salida. Cada TES debe calcular el impuesto IVA. La TES debe generar título financiero.
TES de Entrada
TES de Salida - A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos), registrar por lo menos un Producto. Informar la TES de Entrada y Salida configuradas en el punto anterior.
- A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), configurar dos proveedores:
Proveedor con provincia de radicación igual Tucumán (A2_EST = ‘TU’). Proveedor con provincia de radicación diferente de Tucumán (A2_EST <> ‘TU’) - A través de la rutina Adic. Imp (Actualizaciones | Archivos), configurar un registro para el impuesto IBR, provincia Tucumán (TU) y tipo de inscripción igual a convenio multilateral (V - Multilateral). Definir una alícuota de 1.75, informar los códigos fiscales definidos en las TES, informar un porcentaje de reducción de alícuota (FF_PRALQIB).
- A través de la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos), configurar un registro para cada uno de los proveedores registrados en previamente. En cada registro informar la zona fiscal Tucumán (TU), impuesto IBR y la clasificación es V-Convenio Multilateral (FH_TIPO). Adicional, informar la alícuota (FH_ALIQ) y el coeficiente coeficiente de reducción Convenio Multilateral (FH_COEFMUL).
- A través de la rutina Estado Vs. Ing. Bru (Actualizaciones | Archivos), verificar que la provincia de Tucumán esté configurada como agente de retención (CCO_AGRET) y el tipo de retención (CCO_TPRET) igual a 3 – Inscripción.
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