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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
fRetSUSS.PRWArchivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas 
País:Argentina
Ticket:DMICNS-11619
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):11764119

...

Totvs custom tabs box
tabsTablas compartidas,Configuraciones Previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Se realizan las pruebas para un escenario con la tabla de cuentas por pagar totalmente compartida.

SE2 - Cuentas por Pagar este totalmente compartida.

Para la utilización de este modo es necesario el compartimiento de las tablas de la siguiente forma:


SB1 (Productos) - Totalmente Compartido.
SA2 (Proveedores) - Totalmente Compartido.
SF1 (Encabezado de Doc entrada) - Totalmente exclusivo.
SD1 (Ítems de Doc de entrada) - Totalmente exclusivo.
SF2 (Encabezado de Doc salida)- Totalmente exclusivo.
SD2 (Ítems de Doc de salida) - Totalmente exclusivo.
SE4 (Condiciones de pago) - Totalmente Compartido.. 
SEK (Orden de Pago) - Totalmente Compartido .
SFE (Retenciones de Impuestos) - Totalmente Compartido.
SFH (Empr Vs Z. Fiscal) - Totalmente Compartido. 
SFF (Config. Adic. Imp.) - Totalmente Compartido.

  

Antes de utilizar la Orden de Pago verifique la compartición de las tablas mencionadas. Y si el campo reservado "Filial de inclusión" (_MSFIL) fue habilitado para las tablas, SF1, SF2, SD1 y SD2.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3
  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/07/2021"
      2. ¿Fecha Final? - "31/07/2021"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
      4. ¿Archivo Destino? - "suss.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Proveedor?- ""
      2. Orden de Pago? - ""
      3. Cliente (Percepción)? - ""
      4. Número documento (Percepción)? - ""
      5. Especie (Percepción)? - "TODOS"
      6. Impuestos ? - "SUSS"
    2. Clic en finalizar.
    3. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
  4.  Se verifica el informe generado.
  5. Se verifica el archivo generado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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