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  • Ao realizar uma devolução de mercadorias através do programa de devolução de cliente (VDEVCONS), o sistema não estava destacando o FECOP da nota de entrada na nota de devolução, para uma situação quando se tratava de um item com mais de uma quantidade registrada mais de uma vez na venda (registrar o mesmo item mais de uma vez).
  • Solução: Correção feita na rotina que gera nota fiscal de devolução (PC_CAL_GNTA). Caso o item seja registrado mais de uma vez, pegar o registro apenas de um registro, pois por se tratar do mesmo item, tem as mesmas tributações.
  • Documentação: 10977915 TMN-3218 DT FECOP da Nota de Entrada Não Descrimina na Nota de Devolução
  • Data de Expedição: 02/08/2021


  • No programa de Consulta e Análise de Cliente CRM (VCLCCLIE), ao consultar o saldo de um cliente, este o saldo era informado de forma errada na modalidade convênio.
  • Solução: Correção na consulta de saldo para modalidade convênio. Quando cliente for múltiplos convênios, buscar da tabela CRC_CLI_CONVENIO e não da tabela AC1QLIMI.
  • Documentação: 10171796 TMN-2798 DT Cliente CRM com Saldo da Modalidade Convênio Errado
  • Data de Expedição: 02/08/2021

 

 

 

     Funções corrigidas até 23 de julho de 2021

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