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Esta rotina tem como finalidade visualizar os dados vindos de integração de receitas e despesas 

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

despesas adicionais, essas receitas ou despesas cadastradas serão vinculadas na ficha de remessa (GTPA421) com base na agência cadastrada e no período informado na data de movimento, sendo apresentadas na aba de valores adicionais no lado respectivo ao tipo de receita.

Para este cadastro só é utilizado para receitas ou despesas que estão de fora dos valores compostos por padrão como bilhetes, taxas ou encomendas.

Essa rotina se encontra em: Atualizações → Agência → Receitas e Despesas Adicionais

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Nesta tela contém:

  • Código: Código sequencial do registro;
  • Cód. Bilhete: Código do bilhete que gerou a receita ou despesa;
  • Data Mov.: Data de movimento do registro;
  • Cód. Agência: Agência que gerou o registro;
  • Nome Agência: Nome da agência;
  • Num. Ficha: Código da ficha que foi vinculado o registro;
  • Valor: Valor total do registro;
  • Tp. Receita: Tipo da receita ou despesa;
  • Descr. Tipo: Descrição do tipo de receita ou despesa;
  • Num. Ident.: Número de identificação do registro;
  • Cód. Colab.: Código do colaborador que gerou esse registro;
  • Nome Colab.: Nome do colaborador;
  • Série ECF: Código da série ECF;
  • Seq. ECF: Código da sequencia ECF;
  • Tipo Doc.: Código do tipo de documento utilizado no registro;
  • Serie: Código da série utilizada no registro;
  • Sub-Série: Código da sub-série utilizada no registro;
  • Compl. Doc.: Código do complemento utilizado no registro;
  • Documento: Numero do documento utilizado para o registro;
  • Código ref.: Código de referencia do registro;

A grid que acompanha essa tela será preenchida com as informações de cartões utilizados para o pagamento do valor adicional, sendo os campos:

  • Forma Pagto: Código da forma de pagamento do cartão registrado;
  • Tipo Pagto: Tipo de pagamento, podendo ser debito ou crédito;
  • Desc. Cartão: Breve descrição do cartão;
  • Valor: Valor passado no cartão;
  • Quant Parc: Quantidade de parcelas;
  • Cód. NSU: Código NSU registrado;
  • Cód. AUT: Código de autorização registrado;
  • Num Tit Tef: Numero do titulo TEF gerado;
  • Bilhete Ref; Código do bilhete de referencia para esse valor adicional;
  • Status: Status da venda para esse cartão registrado, podendo ser:
    • Venda concretizada;
    • Venda Substituída;
    • Venda Cancelada;
  • Filial Or.: Filial que originou esse registro;
  • Estabelec.: Informação do estabelecimento que gerou o registro;


Para ser gerado essas informações, deverá ser realizado a parametrização das rotinas de integração de receita e despesa (GI427JOB/GTPIRJ427), para mais informações:

Integração via REST - Configuração do ambiente


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Posicione no registro e selecione visualizar, aparecerá os dados do registro posicionado:

Image AddedPara está rotina, como é necessário executar as rotinas de integração para ser preenchido os dados na tabela para efetuar a visualização.

03. Outras Ações

Outras Ações / Ações relacionadas

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CampoDescrição
GZT_CODIGOCódigo
GZT_CODGICCódigo do Bilhete
GZT_DTVENDData do Movimento
GZT_AGENCICódigo da Agência
GZT_DESAGENome da Agência
GZT_NUMFCHNúmero da Ficha de Remessa
GZT_VALORValor
GZT_CODGZCCód. Tipo Receita
GZT_NDOCTONúmero de Identificação
GZT_COLABCódigo do Colaborador
GZT_NCOLABNome do Colaborador
GZT_ECFSERSérie da ECF
GZT_ECFSEQSequência da ECF
GZT_DESCTPDescr. Tipo Rec./Desp.
GZT_TIPDOCTipo de Documento
GZT_SERIESerie
GZT_SUBSERSubsérie do Documento
GZT_NUMCOMComplemento Docto.
GZT_DOCDocumento
GZT_CODGQ1Código ref.


Principais Campos/GZP

CampoDescrição
GZP_CODIGOCódigo
GZP_CODBILCód. Bilhete
GZP_ITEMItem
GZP_FPAGTOForma Pagto
GZP_TPAGTOTipo pagto
GZP_DCARTDesc Cartão
GZP_VALORValor
GZP_QNTPARQuant Parc
GZP_NSUCod NSU
GZP_AUTCod AUT
GZP_DTVENDDt. Venda
GZP_STAPROStatus
GZP_TITTEFNumero Titulo Tef
GZP_BILREFBilhete Ref
GZP_STATUSStatus
GZP_FILORIFilial Ori
GZP_ESTABEstabelecimento
GZP_CODGZTCódigo Taxa


05. TABELAS UTILIZADAS

  • GZT
  • GZP

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