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Essa rotina se encontra em Atualizações → Encomendas → Parâmetros Clientes Encomendas

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Incluir

Clique em incluir.

Selecione o cliente que será utilizado para a configuração.

Selecione o tipo de frete (CIF/FOB).

Selecione o produto que será utilizado para o faturamento.

Selecione a TES (Tipo de Saída) que será utilizado para o faturamento.

Selecione a condição de pagamento que será utilizado para o faturamento.

Digite o percentual de desconto que será utilizado para o faturamento.

       Clique em Salvar.

Alterar

Clique em Alterar.

O produto, tipo de frete, tipo de saída e condição de pagamento poderá ser alterado.

       

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Clique em Salvar.

03. OUTRAS AÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

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