Histórico da Página
Controle do Armazém de Poder de Terceiros
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Manufatura | ||||
Módulo: | Estoque e Custos - SIGAEST | ||||
Rotina: |
| ||||
Tickets relacionados | 297796 | ||||
País(es): | Todos | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Foi implementado no processo de controle de material em poder de terceiros, o parâmetro MV_CONTERC e o campo no Cadastro de TES F4_CONTERC, que tem como objetivo ativar o Controle do Armazém de Poder de Terceiros, fazendo com que o material enviado (Remessa) para um terceiro, seja transferido do armazém onde possui saldo para o armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC. Esta funcionalidade permite que se possa controlar o custo médio do produto que está em poder de terceiros, apurando o valor do custo desses produtos através do custo médio atual.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_CONTERC |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica se deve controlar o saldo de mercadorias para produtos enviados para poder de terceiros. ( T = Ativa o controle / F = Desativa o Controle ) |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_ALMTERC |
Tipo: | Caractere |
Cont. Por.: | 80/ |
Descrição: | Indica qual é o armazém de terceiros. |
CONFIGURAÇÃO DE CAMPOS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Base de Dados/Base de Dados (CFGX031). Em Dicionario de Dados, selecione a tabela SF4 e edite. Incluir o campo abaixo :
Campo | F4_CONTERC |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo | Amz. Terc.? |
Descrição | Controla Amz. Terceiros? |
Help | Indica se o TES controla armazém de terceiros, trabalhando em conjunto com o parâmetro MV_CONTERC. 1=Sim, 2=Não (Quando vazio considera como Sim) |
Lista Opções | 1=Sim;2=Não; |
Inicializador Padrão | " " |
Val. Sistema | Pertence(" 12") |
Nivel | 1 |
Usado | Sim |
Módulos | Todos os módulos |
Procedimento para Utilização
- No Configurador em Ambiente / Cadastros / Parâmetros, realizar a configuração dos parâmetros MV_CONTERC, MV_ALMTERC e MV_CUSFIL conforme detalhado neste documento.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque, incluir o local de estoque para o produto
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque, incluir o local de estoque para o armazem de terceiro (Conforme informado no parametro de sistema MV_ALMTERC)
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Cadastros / Produtos, incluir um produto.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Saldos / Inicial, incluir um saldo inicial para o produto em seu armazém padrão e um saldo inicial zerado no armazém configurado no parâmetro MV_ALMTERC.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Cadastros / Movimentações / Fiscais / TES, incluir um TES de Saída com Atu. Estoque "Não" (F4_ESTOQUE), Poder de Terceiros "Remessa" (F4_PODER3) e Amz. Terceiros "Sim" (F4_CONTERC). Incluir um segundo TES porém de Entrada com Atu. Estoque "Não" (F4_ESTOQUE), Poder de Terceiros "Devolução" (F4_PODER3) e Amz. Terceiros "Sim" (F4_CONTERC).
- No módulo de Faturamento em Atualizações / Pedidos / Pedido de Vendas, incluir um Pedido de Vendas par ao produto cadastrado, utilizando o TES de saída também cadastrado anteriormente. Posteriormente faturar o Pedido de Vendas gerando sua Nota Fiscal.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Saldos / Atual, buscar o produto e verificar que o saldo do produto foi transferido do armazém padrão para o armazém informado no parâmetro MV_ALMTERC.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada, incluir um Documento de Entrada, informar o mesmo Cliente/Loja utilizado no Pedido de Vendas gerado anteriormente, informar o código do produto e o TES de Entrada cadastrado anteriormente. Em "Outras Ações", utilizar a opção "Origem" para realizar o vinculo com a Nota Fiscal gerada anteriormente e confirmar a inclusão.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Saldos / Atual, buscar o produto e verificar que o saldo do produto foi transferido do armazém informado no parâmetro MV_ALMTERC para o armazém padrão.