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Para Cómo incluir uma fatura una factura manual de Entradaentrada:

1. Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. Preencha-os conforme a necessidade da operação e En la ventana de mantenimiento de Factura manual, el sistema presenta la pantalla de parámetros de la rutina. Complételos de acuerdo con la necesidad de la operación y confirme.

2. Em seguidaA continuación, o Sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o Cliente e Fornecedor, no el Sistema muestra una nueva pantalla de parámetros, para que se defina la configuración contable y de vínculo con el Cliente y Proveedor, en caso de compras.

ObservaçãoObservación:

O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da NotaEl Archivo de clientes y proveedores considera la clasificación con respecto al tipo de contribuyente que se enmarca entre los destinatarios de la factura. Por este motivo, verifique o correto preenchimentosu correcta cumplimentación.

3. Preencha os dados e Complete los datos y confirme.

O Sistema apresenta as notas fiscais já El sistema muestra las facturas emitidas.

4. Clique em Haga clic en Incluir.

O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as pastas do rodapé.

El Sistema muestra la pantalla de inclusión. En la parte superior de la pantalla se encuentran los campos que van a formar parte del encabezado de la Factura, en la parte inferior, las Carpetas de pie de página.

Image AddedObservación:

El campo Base de cálculo del IPM debe contener el mismo valor de la

Image RemovedObservação:

O campo Base de Cálculo do IPM deve conter o mesmo valor da Base de Cálculo IGV, o campo Alíquota deve ser preenchido com a alíquota do parâmetro el campo Alícuota debe completarse con la alícuota del parámetro MV_ALQIMP3 e o y el campo "Valor do Imposto" deve trazer em seu conteúdo o Valor del impuesto debe traer en su contenido el valor de Base de Cálculo x a alíquota referente ao cálculo vs. la Alícuota referente al IPM.

5. Acompanhe a seguir, A continuación acompañe los casos de uso do del IGV, que podem orientar o preenchimentos dos campos das pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:


CASO 1: TES 001 - Faturamento  Facturación de Entrada Manual entrada manual calculando o el IGV, sem sin cálculo de ISC

1. Informe o el tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto que se factura, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesasgastos:

Informe a la TES Padrão estándar 001;.

Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;.

Informe o el valor unitáriounitario. ExEj: R$200,00;.

Informe o frete el flete (FOB). ExEj: R$10,00;.

Informe o el seguro. ExEl: R$5,00;.

Informe as despesaslos gastos. ExEj: R$20,00.

2. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o su inclusión y después, facture el pedido.


Resultado do Exemplodel ejemplo:

Fatura gerada com o Factura generada con el IGV calculado, alíquota de alícuota del 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto impuesto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (279,65).   O   El valor do IPM deve ser gerado nos del IPM debe generarse en los respectivos campos de gravação gravamen (base de cálculo = 235,00 e imposto impuesto = 4,70).


Importante:

  • Para que o el Sistema considere o el valor como exonerado, mesmo com incluso con cálculo de IGV e sem o y sin el cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do es necesario registrar un TES en los moldes del TES 001, porém pero indicando a opção la opción 2-Exonerado, no en el campo "Calcula IGV". Neste En este caso, solo informe apenas o valor unitário e a quantidadeel valor unitario y la cantidad.

O El resultado será a fatura gerada sem o la factura generada sin el IGV calculado, armazenando a almacenando la base de cálculo de R$200,00 no en el campo Valores Isentosexentos, sem sin gravar o el valor do del IPM.

  • Para que o el Sistema armazene o almacene el valor como não afetado, mesmo com No afectado, incluso con cálculo de IGV e sem o y sin el cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do es necesario registrar un TES en los moldes del TES 001, porém pero indicando a opção la opción 3-Não Afetado, no No afectado, en el campo Calcula IGV. Neste En este caso, solo informe apenas o valor unitário e a quantidadeel valor unitario y la cantidad.

O El resultado será a fatura gerada sem o la factura generada sin el IGV calculado, armazenando a almacenando la base de cálculo de R$200,00 no en el campo Valores Isentosexentos, sem sin gravar o el valor do del IPM.

Importante:

  • Para estas condições e também estas condiciones y también para calcular a detração la detracción de IGV:

Configure o parâmetro el parámetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a impresa la empresa como agente de detração e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no detracción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retençãoretención como Não No. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el asiento, informe el código de TES 011.

  • Para estas condições e também condiciones y también para calcular a percepção la percepción de IGV:

Configure o parâmetro el parámetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a impresa la empresa como agente de percepção e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no percepción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retençãoretención como Não No. O NCM deve ter um percentual de percepção e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o El NCM debe tener un porcentaje de percepción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el asiento, informe el código de TES 007.


CASO 2: TES 003 - Faturamento Facturación de Entrada Manual entrada manual calculando o el IGV, com con cálculo de ISC

1. Informe o Informe el tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto que se factura, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el 003;.

Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;.

Informe o el valor unitáriounitario. ExEj: R$200,00;.

Informe o frete el flete (FOB). ExEj: R$10,00;.

Informe o el seguro. ExEj: R$5,00;.

Informe as despesaslos gastos. ExEj: R$20,00.

2. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o su inclusión y después facture el pedido.


Resultado do Exemplodel ejemplo:

Fatura gerada com o Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto impuesto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na por la alícuota estándar registrada en la SFB), IGV calculado com a alíquota de con la alícuota del 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto impuesto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (293,63).  O El valor do IPM deve ser gerado nos del IPM debe generarse en los respectivos campos de gravação gravamen (base de cálculo = 246,75 e imposto impuesto = 4,94).


Importante:

  • Para estas condições e também condiciones y también para calcular a detração detracción de IGV:

Configure o parâmetro el parámetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a la impresa como agente de detração e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no detracción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retençãoretención como Não No. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el asiento, informe el código de TES 012.

  • Para estas condições e também condiciones y también para calcular a percepção la percepción de IGV:

Configure o parâmetro el parámetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a impresa la empresa como agente de percepção e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no percepción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retençãoretención como Não No. O NCM deve ter um percentual de percepção e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o El NCM debe tener un porcentaje de percepción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el asiento, informe el código de TES 008.

Estas particularidades também podem ser observadas no Faturamento Automático.

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Estas particularidades también pueden observarse en la Facturación automática.


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