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Analiza cotizaciones (MATA160 - SIGACOM)

  Rascunho
Esta rutina analiza las cotizaciones que se actualizaron, mostrando sus datos y sugiriendo la mejor propuesta entre los proveedores participantes, de acuerdo con el precio, la condición de pago o el plazo de entrega.
Al finalizar la cotización seleccionando al proveedor vencedor, se genera automáticamente el pedido de compras, y la solicitud de compras que originó esta cotización quedará con su estatus modificado como "Solicitud totalmente atendida".

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  1. Toda la capacitación se debe registrar como un producto, donde el código se relaciona posteriormente en el Archivo de curso.
  2. Todo ente se debe registrar como un proveedor, relacionando su código en el Archivo de Ente.
  3. En Calendario de Capacitación, a través del campo Planificación, el sistema actualiza el calendario con las informaciones de la planificación. Si se generó un pedido de compra, se muestran los datos referentes al proveedor y costo de capacitación.


Image Modified Importante:
Es importante observar que el sistema filtra los registros de cotizaciones. De esta manera, cuando la cotización se utilice para el entorno Capacitación, se mostrarán solamente los registros inherentes a este entorno, y viceversa.

Wiki Markup
*Acciones relacionadas*
En las opciones *Anterior* y *Próximo* se puede avanzar o retroceder los registros de los análisis.
Estas opciones tienen tecla de atajo, en que, al pulsar *\[F5\] retrocede* y *\[F6\] avanza* los registros seleccionados.

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Procedimientos
Para analizar cotizaciones:

  1. En Analiza Cotización, se muestran todas las cotizaciones registradas en el sistema.
Wiki Markup
Observe el estatus de las cotizaciones utilizando la opción [<span style="color: #0000ee"><span style="text-decoration: underline; ">Leyenda</span></span>|C:/pages/viewpage.action?pageId=622518913] del menú.
2. Pulse *\[F12\]* para configurar los parámetros utilizados en el análisis de la cotización.
Aparece la ventana *Parámetros{*}.
3. Configúrelos según la orientación del help de campo.
4. Observe los siguientes parámetros:
  • ¿Trae cotización Marcada?

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7. Observe todas las propuestas presentadas, seleccione el proveedor vencedor y confirme.
Si es necesario, imprima el informe Análisis de cotización:
El sistema pone a disposición, a través de la opción Imprime el análisis de cotización, el informe que presenta informaciones actualizadas del momento del análisis de la cotización, tales como: la cotización vencedora indicada por el sistema y las cotizaciones seleccionadas por el usuario, datos referentes al stock del producto y de la cotización analizada.
8. Al utilizar esta opción, el sistema muestra la ventana para configurar la impresión del informe.
9. Configure los datos y haga clic en OK. Para saber más sobre configuración de informes, acceda al tópico Configuración de informes.
10. Después de imprimir, el sistema vuelve a la ventana de mantenimiento del Análisis de cotizaciones.
11. Verifique los datos y confirme, y finalice la cotización.
 Se genera automáticamente el pedido de compras.

Image Modified Sugerencia:
El borrado de un ítem del Pedido de compras generado a partir del proceso de cotización, revierte las solicitudes que le dieron origen.

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 Vea también

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