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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina Proveedores en el menú (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ), incluir un proveedor.
- A través de la rutina Modalidades en el menú (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ), contar con registros de modalidad.
- A través de la rutina Ctas Por Pagar en el menú (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Pagar ), incluir registro de cuentas por pagar para el proveedor registrado previamente.
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| - Ingresar a la rutina Orden de Pago en el menú (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Pagar ), e ingresar parámetros.
- Seleccionar título para la orden de pago e indicar pago automático.
- A través del botón Otras Acciones, seleccionar la opción Pago Especial.
- Informar los medios de pago para la orden de pago. Ejemplo: Cheque, transferencia etc.
- Informar modalidad y grabar.
- Verificar que el campo sea informado de modalidad sea registrado se registre correctamente.
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