Histórico da Página
Apuração de ICMS Centralizada
Objetivo
Este processo visa atender a legislação do Estado de São Paulo que permite que as filiais façam a transferência do saldo credor ou devedor para uma unidade centralizadora.
Parametrização
VABUPARA
Código do Parâmetro | Acesso | Conteúdo | Descrição |
009 | DTAULTDIA | Posição 1: S/N - Data da Agenda Posição 2: S/N - Data de Emissão Ex: | Para que a nota fiscal de transferência de crédito / débito seja gerada com |
Data de Agenda e / ou Data de Emissão no último dia do mês, é necessário a inclusão do parâmetro com o conteúdo "S" na posição correspondente. Caso contrário, será gerada com a data atual. | |||
026 | AGDCREIMP | XXXYYY, onde: |
|
026 | AGDDEBIMP | XXXYYY, onde: |
|
026 | AGDTRFCRED | Agenda de Saída de Crédito. | Agendar transferência de crédito. |
026 | AGDTRFDEBT | Agenda de Saída de Débito. | Agendar transferência de débito. |
026 | FIGICMSCTZ | XXX – Código da Figura Fiscal (preencher as casas à esquerda com zero). | Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado. |
026 | ICMSCENTRA | XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). | Filial Centralizada. |
026 | SECICMSCTZ | XXX – Código da Seção Administrativa (preencher as casas à esquerda com zero). | Seção Administrativa para a geração do lançamento fiscal. |
116 | SPAJUICMCT | Código de Ajuste de Transferência de saldo credor; | Códigos de Ajuste de Transferência de Saldo Credor e Saldo Devedor. |
116 | SPAJURECEB | Código de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor; | Códigos de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor e Saldo Devedor. |
Na tela de "Gerenciamento do ICMS Centralizado – VGLICMCT", temos as seguintes Funções:
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Agenda de Transferência de Saldo – Crédito
- Crédito – Código da Agenda para Geração automática do lançamento no recebimento para a transferência de saldo positivo das Filiais.
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CRF | CFOP | Descrição | |
Agenda - 678 | 587 | 5602 | Transferência de Saldo Credor - Saída |
Agenda de Dobra - 680 | 187 | 1602 | Transferência de Saldo Credor - Entrada |
Tabela Fiscal Mercantil
Transferência de Saldo Credor – Saída:
Transferência de Saldo Credor – Entrada:
...
- Débito – Código da Agenda para Geração automática do lançamento no recebimento para a transferência de saldo negativo das Filiais.
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CRF | CFOP | Descrição | |
Agenda - 681 | 585 | 5605 | Transferência de Saldo Devedor - Saída. |
Agenda Dobra - 682 | 185 | 1605 | Transferência de Saldo Devedor – Entrada. |
Tabela Fiscal Mercantil
Transferência de Saldo Devedor – Saída:
Transferência de Saldo Devedor – Entrada:
Figura
Código de uma figura fiscal não tributada para a geração do lançamento fiscal.
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Gravado com sucesso.
Note na tela acima que para as filiais selecionadas as colunas de situação foram assinaladas de acordo com as funções executadas.
Código da Situação | Descrição |
A | Apuração |
E | Nota Fiscal Emitida |
T | Transferência Efetuada |
C | Crédito/ Débito Gerado |
N | Erro Crítica |
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Reprocessamento
Esta função tem por definição desfazer todo o processo que já foi executado, marcando as notas fiscais de saída geradas como canceladas e reabilitando a filial para um novo processamento.
Função F10 – Reprocessamento
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Escolha a opção desejada, insira as informações e Confirme.
Composição do Pacote – Objetos Genéricos |
Elemento | Tipo | Descrição |
PGRRATUA | DLL | ATUALIZACAO DE NOTAS |
PGRRFECH | DLL | CRITICA DE NOTAS |
PGLALTCH | DLL | TROCA CHAVE DE REG FISCAL |
VABUTCON | DLL | MANUT TABELA CONTABIL |
VGRMMANU | DLL | MANUT NOTA FISCAL |
ADCADIS | DLL | ACESSO A DADOS FISCAL |
PROC_VGLICMCT | PLB | PROC PARA REPROCESSAMENTO. |
VGLICMCT | DLL | GERENCIADOR ICMS CENTRA |
PGLRLESP | DLL | LIVRO DE ENTRADA |
PGLRLSSP | DLL | LIVRO DE SAIDA |
PGLRGARJ | DLL | APURACAO ICMS |
AG1ICMLG | XDL | INTERCAMBIO |
AG1ICMLG | SQL | CRIACAO DA TABELA |
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