Histórico da Página
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Código do Parâmetro | Acesso | Conteúdo | Descrição |
009 | DTAULTDIA | SS, onde: Posição 1: Data da Agenda (S / N - Data da Agenda) Posição 2: Data de Emissão ( S / N - Data de Emissão) Ex: | Para que a nota fiscal de transferência de crédito / débito seja gerada com Data de Agenda e / ou Data de Emissão no último dia do mês, é necessário a inclusão do parâmetro com o conteúdo "S" na posição correspondente. Caso contrário, será gerada com a data atual. |
026 | AGDCREIMP | XXXYYY, onde: |
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026 | AGDDEBIMP | XXXYYY, onde: |
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026 | AGDTRFCRED | Agenda de Saída de Crédito. | Agendar transferência de crédito. |
026 | AGDTRFDEBT | Agenda de Saída de Débito. | Agendar transferência de débito. |
026 | FIGICMSCTZ | XXX – Código da Figura Fiscal (preencher as casas à esquerda com zero). | Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado. |
026 | ICMSCENTRA | XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). | Filial Centralizada. |
026 | SECICMSCTZ | XXX – Código da Seção Administrativa (preencher as casas à esquerda com zero). | Seção Administrativa para a geração do lançamento fiscal. |
116 | SPAJUICMCT | Código de Ajuste de Transferência de saldo credor; | Códigos de Ajuste de Transferência de Saldo Credor e Saldo Devedor. |
116 | SPAJURECEB | Código de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor; | Códigos de Ajuste de Recebimento de Saldo Credor e Saldo Devedor. |
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