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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACION
Función:
RutinaNombre
FISA812.PRWDefinición de catálogos.
FISA813.PRWMantenimiento de catálogos.
FISA814.PRWInformaciones de catálogos.
LOCXFUNA.PRXFunciones genéricas de notas fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas de notas fiscales.
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
M100IVA.PRXFunción de cálculo de IVA.
M100IVAI.PRWFunción de cálculo de IVA.
M460IVA.PRXFunción de cálculo de IVA.
M460IVAI.PRWFunción de cálculo de IVA.
M486PAGOS.PRWFunción de registro de pagos para Facturación Electrónica.
M486PDFPAR.PRWImpresión de Factura Electrónica.
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
MATA462AN.PRWEmisión de Remisión
MATA468N.PRXGeneración de Facturas.
MATA486.PRWDocumentos Electrónicos.
MATA992.PRWControl de formularios.
País:Paraguay
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13287


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presentan

Al incluir un pedido de venta, en la cabecera existen 2 inconvenientes con 2 campos:Tipo Transac y Motivo(No permite poner los codigos del 1 al 9
En la cabecera de la rutina facturaciones no permite completar los registros del 1 al 9 del campo Tipo Transaccion(El error dice que no existen en el catalogo S016, los codigos si existen)
En la rutina tipo de pago no estira la descripcion del Tipo de pago 


03. SOLUCIÓN


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
  • Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
    • Una condición de pago por cuotas y una condición de contado.
    • Un cliente.
    • Un producto.
    • Una TES de salida.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

  • Agregar dos facturas de salida usando los datos de configuraciones previas, una factura con condición de pago de contado  y otra con condición de pago a cuotas.

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

  • Realizar la transmisión de ambas facturas de salida.
  • Verificar que no ocurra algún error log al intentar transmitir.

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