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Chave

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Ação:

Descrição:

Previsão

Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Previsão/Provisão. 

Antecipação

Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação. 

Histórico

Quando acionado, apresenta a tela Informa Histórico do Movimento. 

I.Retido

Quando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos.

Informações
titleImportante:

Este botão somente é habilitado se o fornecedor informado for do tipo retém imposto. 

Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor

Quando acionado, apresenta a tela Formação Imptos Vinculados ao Fornec. 

Taxa Juros

Quando acionado, permite inserir a taxa de juros a ser utilizada no pagamento em atraso do título.

Informações
titleImportante:

É sempre apresentada como default a opção Mensal assinalada. 

Cod.Barras/PIX

Quando acionado, apresenta a tela Código de Barras e informações PIX.

Informações
titleImportante:

Este botão fica desabilitado se a opção PIX SEM CHAVE estiver marcada ou a forma de pagamento for PIX TRANSFERENCIA do tipo AGRUPA TÍTULOS. 

Valor Líquido

Quando acionado, apresenta a tela Item Borderô.

TIN 1099

Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento.

Informar Dados Localizados

Quando acionado, é apresentada a janela Geração de CFDI de Retenções (LMX709ZA) na qual é possível incluir informações dos aspectos fiscais e tributários, de acordo com a legislação do México.

Tipo Complemento

Selecionar o Complemento CFDI, podendo ser:

  • Nenhum.
  • Dividendos.
  • Pagamentos no Exterior.
Tipo Dividendo

Selecionar o Tipo de Dividendo, podendo ser:

  • Nenhum
  • 01-Proveniente de CUFIN
  • 02-Não Proveniente de CUFIN
  • 03-Reembolso ou Redução de Capital
  • 04-Liquidação de Pessoa Física
  • 05-CUFINRE
  • 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013.

    Nota
    titleNota:
    1. Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento for Dividendo.
    2. Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro.
    3. O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o código do Estabelecimento em que o título, antecipação/pagamento extrafornecedor está implementado. 

Título

Identificar o título com as seguintes informações:

Fornecedor -Inserir o código do fornecedor do título que se deseja pagar. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

País -  Inserir Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Nota
titleNota:

Este campo somente estará habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF.

Espécie - Inserir a espécie de documento do título.

Série - Inserir a série do documento do título.

Título - Inserir o número do título.

Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento do título.

Nota
titleNota:

Estes campos somente são habilitados se assinalado o campo Espécie Documento Título na tela Parâmetros Itens do Borderô.

Antecipação/PEF

Referência - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor. 

Sequência

Inserir a sequência de pagamento do título. 

Informações Pagto

Inserir as informações de pagamento:

Vl Pagto - Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago.

Multa - Inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento.

Juros - Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento.

Corr Monet - Inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento.

Desconto - Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento.

Abatimento - Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento.

Forma Pagto - Inserir o código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. 

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