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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNFFunciones genéricas.XX/XX/2022
LOCXMEXFunciones genéricas localizadas para México.XX/XX/2022
MATA521Eliminación de documentos de Salida.XX/XX/2022
País:México
Ticket:N/A12928232
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14374


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere agregar funcionalidad en la rutina de Facturaciones (MATA67N) para la emisión de Facturas de Traslado (¿Tipo Factura? - Traslado) con complemento de Carta Porte (Carta Porte - Si) donde permite realizar la selección de los productos de una Factura de Venta realizada previamente.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones genéricas (LOCXNF) se agrega la opción en el menú de "Otras acciones" la opción de Facturas, solo disponible en la Factura de Traslado cuando es una Carta Porte (F2_TPCOMPL = S).

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14734. Validar que la rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES.
  3. Realizar los cambios de diccionario indicados en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
  4. Contar con una Factura de venta de tipo "Normal".
  5. Contar con una TES configurada para Traslado (que no afecte financiero).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.
  3. Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Serie Docto, N. Documento, Uso CFDI y Carta Porte - Si.
  4. Dar clic en "Otras acciones > Facturas", seleccionar parámetros de las facturas que desee filtrar para mostrarlas.
    ¿Serie? - Indicar la serie de la Factura.
    ¿Documento Inicial ? - Indicar el folio inicial de documentos.
    ¿Documento Final? - Indicar el folio final de documentos.
    ¿TES de Traslado? - Indicar la TES configurada de traslado para que asigne a los ítems.




  5. Se visualizan los productos asociados a la factura indicada, se seleccionan los productos que se requieran cargar en esta factura y dar clic en “Grabar”.



  6. Se cargaran los productos seleccionados en la Factura de Traslado.


  7. Se indica los datos requeridos para Carta Porte de los ítems y se guarda la Factura.


  8. Seleccionar la Factura en el browse y dar clic en "Otras acciones > Carta Porte".
  9. Llenar la información de la Carta Porte.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Informações
titleInformación

Los ajustes a Diccionario de Datos para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) se realizaron en el pacote 010062.

En caso de contar con el archivo diferencial (SDFMEX.TXT) para realizar la actualización del Diccionario de Datos, consulte el documento Actualizador de diccionario y base de datos - UPDDISTR el cual le guiará para aplicar las actualizaciones automáticamente desde el archivo diferencial.

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Card documentos
InformacaoEsta solución aplica para versión Protheus 12.1.17, 12.1.25 o superior con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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