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  • Processo de remessa para industrialização e retorno do produto beneficiado

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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  • O item produzido deve ter cadastro de estrutura na rotina Estrutura de Produto (MAN10002).

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3. ENTRADA ESTOQUE

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  • Se o item componente não apresentar saldo de estoque, deve ser efetuado um recebimento via rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760) e a contagem.
  • Inclua as notas de remessa para o fornecedor na rotina Controle Remessas (SUP2280).
  • O número da Nota Fiscal pode ser de qualquer valor. Será apresentada uma mensagem informando que a Nota não existe, basta confirmar para continuar. 
  • No exemplo abaixo foram incluídas duas sequências, para que fosse registrado dois lotes diferentes para o mesmo item.

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3.2  Item Produzido

  • Agora que o item componente foi remetido para terceiro será efetuado o Pedido e a Ordem de Compra do item produzido, que neste caso se assemelha a uma Ordem de Produção.
  • No entanto, o produto é beneficiado em terceiro e o Pedido será do item produzido.
  • Como este item possui estrutura, na geração da Ordem de Compra (OC) será solicitada a quantidade necessária para o componente.

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  • Confirme para ir para a geração da Ordem de Compra (OC).

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  • Informe o endereço.

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  • Informe a unidade funcional e confirme.

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  • Confirme a quantidade necessária de componentes para cada item produzido. Não precisa alterar.

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  • Confirme a seleção do fornecedor.

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  • Após a geração da Ordem de Compra (OC), confirme a inclusão do Pedido de Compra e libere-o.

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  • Após a geração do Pedido de Compra/Ordem de Compra, efetue o recebimento do item produzido.
  • Efetue a digitação da Nota Fiscal na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).
  • Na inclusão da Nota Fiscal deve ser relacionada a Ordem de Compra (OC) gerada anteriormente.

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Control-Z

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  • Informe 1 (um) no Pedido do item produzido para selecionar e, ao confirmar, informe a quantidade entregue.

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  • Utilize a espécie NFR e o CFOP deve deve ser do tipo 4. O objetivo entrada 99 (Códigos Fiscais para Entradas - SUP0600).

  • O item é carregado automaticamente a partir do Pedido.

  • Ao confirmar os itens é questionado se o item movimenta conta de estoque. Clique em Sim (caso contrário, a Nota será disponibilizada para recebimento no WMS).

  • Ao confirmar a inclusão da Nota Fiscal será aberta uma tela para efetuar o relacionamento do retorno. O retorno será efetuado automaticamente no final da conferência do WMS, então o controle de retornos não deve ser efetuado neste momento.

4. PROCESSO WMS

Efetue a inclusão do CESV/Documental, planejamento do recebimento e conferência, conforme orientações a seguir.

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  • Inclua um CESV/documental do tipo Recebimento na rotina Registro (CESV/Documental) ( WMS6448).

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  • Relacione o CESV X NF.
  • Informe a Nota Fiscal incluída na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).

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  • Planeje o recebimento.

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  • Libere a entrada.
  • Libere o veículo na Portaria e libere a entrada.

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4.2. Recebimento

  • Efetue o processo de recebimento no coletor. , utilizando para isso a rotina Lista Pública (WMS6070).

  • Efetue a validação do Valide o recebimento.


  • Efetue o descarregamento do veículo.

...

  • No cancelamento é efetuado o estorno das operações de estoque realizadas na conferência.
  • Na rotina Cancelamento do Recebimento (WMS6185), informe o CESV/Documental e selecione apenas a opção Conferência?.

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  • Confirme e processe.
  • Será exibida uma mensagem questionando sobre a geração da Ordem de Serviço de cancelamento. Clique em Não.

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5. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência

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