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COLUNA | TIPO | NULO | COMENTÁRIO |
SEQEDIPEDVENDA | NUMBER | N | Chave estrangeira: Número do cabeçalho do pedido |
SEQPEDVENDAFORMAPAGTO | NUMBER(10) | N | Chave primária. Utilizar obrigatoriamente o SEQUENCE: S_EDI_PEDVENDAFORMAPAGTO |
NROFORMAPAGTO | NUMBER(5) | N | Código da forma de pagamento no ERP |
NROCONDPAGTO | NUMBER(3) | N | Código da condição de pagamento no ERP |
VALOR | NUMBER(13,2) | N | Valor transacionado relacionado a forma de pagamento utilizada |
LINKERP | NUMBER(15) | N | Gerar nulo |
CODOPERADORACARTAO | NUMBER | S | Código da operadora de cartão 1- 'Tecban' 4- 'Cielo' 5- 'Redecard' 6- 'Amex' 21- 'Banrisul' 31- 'Ticket combustível' 82- 'GetNet' * obrigatório preenchimento caso seja operação de e-commerce e seja venda na modalidade ‘cartão de crédito/débito’ |
NROGIFTCARD | NUMBER(15) | S | Número do cartão de presente / vale compra |
NROCARTAO | NUMBER(15) | S | Número do cartão de crédito/débito utilizado |
NROPARCELA | NUMBER(15) | S | Quantidade de parcelas na referida forma de pagamento |
CODGERALOPER | NUMBER(3) | S | Código Geral de operação referente ao Item. |
TIPOTABVENDA | VARCHAR2(1) | S | Tipo de operação. B-Bonificação V ou Nulo = Venda |
NROCGCCPFCARTAO | NUMBER(13) | S | Número do CPF/CNPJ do cartão informado no pagamento. |
DIGCGCCPFCARTAO | NUMBER(2) | S | Dígito do CPF/CNPJ do cartão informado no pagamento. |
CNPJINSTITUICAOPAGTO | VARCHAR2(15) | S | Número do CNPJ da instituição de pagamento (gateway de pagamento) |
NROAUTORIZACAO | VARCHAR2(15) | S | Número da autorização obtida pelo gateway de pagamento |
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