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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:



RutinaNombre TécnicoFecha
FISA817Cancelación de CFDI22/03/2022
FISA800Timbrado CFDI22/03/2022
FINA088Cancelación de Recibos27/03/2022
FISA815Complemento recepción de pagos27/03/2022



País:México (Pacote ATUSX: 010064 y 010208)
Ticket:13592593 | 13686192 | 13427605 | 13845346 | 13917951
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15049 | DMINA-15121 | DMINA-14891 | DMINA-15265 | DMINA-15337


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Conforme a la actualización solicitada por el SAT  para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0 se realizan las siguientes entregas:

  • A continuación dar clic aquí y siga el documento donde se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 4.0
  • Dar clic aquí  y siga el documento donde se detalla la configuración para cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de  pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0, donde se  realiza el timbrado e impresión de los documentos generados. 
  • Conforme a la actualización realizada al Servicio de Cancelación de CFDI ante el SAT (reforma fiscal 2022), para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de Cancelación, uno de estos motivos es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, el cual aplica para cuando el Documento cuyo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contiene un error en la Clave del Producto, Valor Unitario, Descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.

Lo anterior implica que se debe generar un nuevo Documento cuando aún no se cancela el documento que será reemplazado, sin embargo, con el funcionamiento actual del sistema existen las siguientes limitantes que impiden realizar este proceso: 

Si se requiere Cancelar una Factura de Venta (NF) para la cual se utilizó un Tipo de Entrada/Salida (TES) que afecta a stock, es decir, el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si, no se puede generar la nueva Factura de Venta (NF) porque el stock sigue ocupado por la Factura de Venta (NF) que se pretende cancelar.

Este ultimo punto es lo descrito en este documento.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) se realizan ajustes para que al ejecutar la acción Cancelar después de confirmar continuar con el proceso de cancelación se visualice la pantalla Motivo de Baja donde se visualizarán los campos:

...

Aviso
titleIMPORTANTE

IMPORTANTE

Para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de CFDI que entró en vigor el día 01 de Enero del 2022, es necesario tener actualizado el ejecutable TimbradoSolucionFactible.exe a la versión 4.0.0.0.

Pasos para verificar la versión del ejecutable:

  • Seleccionar el ejecutable, dar clic derecho y presionar Propiedades.

  • Ir a la pestaña Detalles, validar que Versión del archivo y Versión producto sea 4.0.0.0.

Para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado Solución Factible al realizar la Solicitud de Cancelación ante el SAT, la petición se realiza de manera asíncrona, por lo tanto, se puede no recibir respuesta exitosa de manera instantánea, por lo tanto es importante esperar unos pocos minutos y después:

Si el Motivo de Cancelación fue 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. desde Otras acciones ejecutar la acción Solic. Canc. Pendientes, informar serie y Numero del documento, y confirmar la solicitud de cancelación; para que se deje como vacío el campo Status Cance (F3_STATUS) y el documento no quede como Pendiente de Solicitud de Cancelación ante el SAT.

Si el Motivo de Cancelación fue diferente de 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. seleccionar el documento y ejecutar la acción Act. Status para que si la respuesta por parte del SAT fue exitosa se realice la anulación en el sistema Protheus del documento.

Instalación de Librerías para Solución Factible

Para el proceso de Timbrado es necesario instalar la DLL disponible para el PAC denominado Solución Factible para lo cual ir a Librerías Solución Factible



Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Realizar un respaldo del archivo TimbradoSolucionFactible.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  3. Validar que el archivo TimbradoSolucionFactible.exe.config se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR
  4. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15049.
  5. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se menciona en la sección 01. DATOS GENERALES.
  6. Actualizar el ejecutable TimbradoSolucionFactible.exe de versión 4.0.0.0 en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
  7. Realizar los ajustes a diccionario indicados en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  2. Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  3. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  4. Ejecutar la acción Cancelar.
  5. Confirmar la continuación de la solicitud de cancelación.
  6. En la pantalla Motivo Baja:
  7. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
  8. Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.

...