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tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Contar con la implementación de CFDI 4.0.
  3. Realizar el respaldo de los archivos .ini FATSMEX y FATEMEX.
  4. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15263.
    • Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  5. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación Facturaciones.
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
  6. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación Generac. de Notas de Crédito y Débito.
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Crédito (NCC) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
  7. Contar con el Parámetro MV_CFDREC con valor 3 ó 4.
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defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  5. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
  6. Seleccionar el Título por Cobrar de la NCC para compensar.
  7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja, informar el Valor por compensar de acuerdo al valor de la NCC, presionar Siguiente.
  8. Validar sea mostrado el mensaje.
    1. No se solicitará el timbrado del recibo, por las siguientes características:
      - Es una compensación de documentos.
  9. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  10. Validar la generación del Recibo de Cobro sin timbrado del CFDI.
  11. Registrar un Segundo Cobro Diverso.
  12. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  13. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
  14. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
  15. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja, informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso y al saldo restante, presionar Siguiente.
  16. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  17. Validar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.

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