Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

En la rutina de Funciones generales de documentos fiscales (LOCXFUNA) se realiza ajuste en la función que Genera estructura y cadena origina original para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (FXMLFUN) para que en la sección de generación de la Cadena Origina y del XML para Total de Impuestos, si el en el documento existen ítems exentos de impuestos, es decir, no tienen cálculo de impuestos, en el XML se genere en el nodo cfdi:Impuestos un nodo de cfdi:Traslado  utilizando el TipoFactor como Exento, acumulando en la Base el valor de todos los ítems que cumplan que sean excentos exentos de impuestos.


En la rutina de Impresión de CFDI (MATR475) se realizaron ajustes para corregir error.log que se presentaba cuando existe nodo Exento en el total de impuestos para bifurcar que existan los nodos IMPORTE y TASAOCUOTA.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15484.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las fechas mencionadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente para la generación de una Factura de Venta (NF).
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Archivos | Productos.
    • Configurar el o los Productos para la generación de una Factura de Venta (NF).
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Salida que no contenga cálculo de impuesto.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Facturaciones
  2. Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Normal, utilizando el Cliente, Productos y Tipo de Salida que fueron configurados previamente.
  3. Validar en el pie del documento que, en la pestaña Impuestos, no se visualice cálculo de impuestos.
  4. Presionar Grabar para realizar el guardado del documento.
  5. Confirmar la generación y timbrado del CFDI (esta funcionalidad es de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO)
  6. Validar que el timbrado sea exitoso.

...