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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales03/05/2022
País:Colombia
Ticket:1378049613780495
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15251

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En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF) se realiza ajuste en la función que Realiza actualizaciones de impuestos sobre Notas Fiscales (GravaImposto) para posicionarse sobre el Producto en la tabla SB1 - Productos para y obtener de manera correcta el valor del campo Proc IVA (B1_ALQIVA) para realizar el cálculo del IVA, solo si el dicho valor es mayor a cero, en caso contrario será tomado del campo % Aliquota (FB_ALIQ) del Impuesto VaribableVariable.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo de repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15251.
  3. Validar que la rutina de Cálculo de IVA para Entradas (M100IVA) se encuentre actualizada con la fecha mencionada en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables.
    • Configurar el Impuesto Variable para IVA con tasa 0.
    • Configurar el Impuesto Variable para IVA con tasa mayor a cero.
  5. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada para el cálculo de IVA con tasa 0.
    • Configurar un Tipo de Entrada para el cálculo de IVA con tasa  mayo a cero.
  6. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar varios Productos, de los cuales uno tenga configurado el campo Proc IVA (B1_ALQIVA) con valor mayor a cero.
  7. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra.
    • Incluir un Pedido de Compra, donde los primeros ítems utilicen el Tipo de Entrada para calculo de IVA cero, y el último ítem tenga informado el Producto configurado con el campo Proc IVA (B1_ALQIVA) con valor mayor a cero y que utilice el Tipo de Entrada para cálculo de IVA con tasa mayor a cero.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada.
  2. Incluir una Factura de Entrada (NF), informando el Proveedor, Serie y Número de Documento.
  3. Desde el menú de Otras acciones ejecutar la acción Ped Comp.
  4. Seleccionar el Pedido de Compra generado previamente, y presionar Grabar.
  5. En la pestaña Impuestos validar el correcto cálculo de los impuestos.
  6. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Entrada.
  7. Visualizar la Factura de Entrada y en la pestaña Impuestos validar el correcto cálculo de los impuestos.

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