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  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15284.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar En la tabla genérica  "01 - Series de Factura" configurar la serie RET con número inicial "0000000000001"en la tabla SX5 ( 01 - Series de Factura )
  5. Generar una nota de crédito utilizando la serie RET y el número sugerido por el sistema "0000000000001"
  6. En la tabla SX5 ( genérica  "01 - Series de Factura ) " modificar el número de la Serie RET asignado el valor "0000000000005"
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referenciaPasos

Nota de Crédito

  • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
  • Informar las preguntas:
    - ¿Formulario Propio? seleccionar “Si”.
    ¿Tipo de Factura? seleccionar “Abono” y confirmar.
  • En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
  • Seleccionar al Cliente y Tienda
  • Seleccionar la serie RET; automáticamente se asignar el número documento "0000000000005"
  • Agregar ítems al documento.
  • En la pestaña “Títulos” asignar información al campo "Condición".
    Automáticamente se informan los valores de la serie y número de documento(Informados en el encabezado).


Caso 1 Asignar un número de documento con un valor mayor al sugerido por el sistema.

  • Modificar el número de documento con el valor "0000000000006" y salir del campo.
  • El sistema notifica con un mensaje.

    No se puede generar una nota de crédito con un número de documento mayor al sugerido por el sistema (configurado en SX5).


Caso 2 Asignar un número de documento con un valor previamente utilizado.

  • Modificar el número de documento con el valor "0000000000001" y salir del campo.
  • El sistema notifica con un mensaje.

    Manualmente se podrá asignar un número de documento menor al sugerido por el sistema (configurado en SX5) siempre y cuando el número no haya sido utilizado con anterioridad.


Caso 3 Asignar un número de documento con un valor menor al sugerido por el sistema y que éste no haya sido previamente utilizado.

  • Modificar el número de documento con el valor "0000000000003" y salir del campo.
    El número de documento es menor al número "0000000000005" sugerido por el sistema y está disponible.
  • En la pestaña “Títulos” se informan los valores de Serie y Número de Documento .


  • Guardar la nota de crédito.

    Nota: Actualmente, después de generar un documento utilizando el número sugerido por el sistema, el número se incrementa y se actualiza en la tabla se series (SX5)genérica  "01 - Series de Factura", al guardar una nota de crédito con un número de documento menor al sugerido por el sistema, el número no se actualiza en la tabla SX5.


  • Revisar las tablas Encabezado de Fact. de Entrada(SF1), Libros Fiscales(SF3) y Cuentas por Cobrar(SE1)


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