Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

A Conciliação de Lançamentos é carregada após o preenchimento dos filtros a seguir:

  • Conta Contábil : Conta Contábil que será feita a conciliação dos lançamentos (obrigatório)
  • Data Inicio: Data de inicio em que devem ser buscados os lançamentos. Caso não seja preenchida, será utilizada a Data do Inicio do período contábil informada nos parâmetros.
  • Data Final: Data Final em que devem ser buscados os lançamentos (obrigatório)
  • Considerar lançamentos em Lotes ainda não integrados ao Lote Zero:Quando marcado, filtra também os lançamentos de Lotes não integrados
  • Considerar lançamentos já conciliados:Quando marcado, filtra também os lançamentos já conciliados.


Expandir
titleFiltros da tela (versão 12.1.2209)



Na conciliação são exibidas as informações:

  • Sistema de Origem
  • Id de Lançamento
  • Descrição de Lançamento
  • Data do Lançamento
  • Lote
  • Conta Contábil
  • Valor Débito
  • Valor Crédito
  • Conciliada

Nessa visão são exibidos o total a crédito e débito por lançamento, onde a conta utilizada é a mesma informada no filtro.

Complementando a visão, o rodapé mostra os valores Total de Débito / Total de Crédito / Diferença entre Débito X Crédito e o processo Conciliar / Desconciliar.


Expandir
titleLançamentos para Conciliação



Conciliar

Para habilitar o botão Conciliar, precisa selecionar lançamentos que não estão Conciliados e que os valores Débito e Crédito são correspondente (diferença Débito X Crédito tem que esta igual a ZERO).

O processo irar conciliar todas as partidas do lançamento que contem a conta contábil selecionada.



Desconciliar

Para habilitar o botão de Desconciliar, precisa selecionar os lançamentos já Conciliados que os valores Débito e Crédito são correspondentes (diferença Débito X Crédito tem que esta igual a ZERO),

O processo irar desconciliar todas as partidas do lançamento que contem a conta contábil selecionada.