Histórico da Página
A Conciliação de Lançamentos é carregada após o preenchimento dos filtros a seguir:
- Conta Contábil : Conta Contábil que será feita a conciliação dos lançamentos (obrigatório)
- Data Inicio: Data de inicio em que devem ser buscados os lançamentos. Caso não seja preenchida, será utilizada a Data do Inicio do período contábil informada nos parâmetros.
- Data Final: Data Final em que devem ser buscados os lançamentos (obrigatório)
- Considerar lançamentos em Lotes ainda não integrados ao Lote Zero:Quando marcado, filtra também os lançamentos de Lotes não integrados
- Considerar lançamentos já conciliados:Quando marcado, filtra também os lançamentos já conciliados.
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Na conciliação são exibidas as informações:
- Sistema de Origem
- Id de Lançamento
- Descrição de Lançamento
- Data do Lançamento
- Lote
- Conta Contábil
- Valor Débito
- Valor Crédito
- Conciliada
Nessa visão são exibidos o total a crédito e débito por lançamento, onde a conta utilizada é a mesma informada no filtro.
Complementando a visão, o rodapé mostra os valores Total de Débito / Total de Crédito / Diferença entre Débito X Crédito e o processo Conciliar / Desconciliar.
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Conciliar
Para habilitar o botão Conciliar, precisa selecionar lançamentos que não estão Conciliados e que os valores Débito e Crédito são correspondente (diferença Débito X Crédito tem que esta igual a ZERO).
O processo irar conciliar todas as partidas do lançamento que contem a conta contábil selecionada.
Desconciliar
Para habilitar o botão de Desconciliar, precisa selecionar os lançamentos já Conciliados que os valores Débito e Crédito são correspondentes (diferença Débito X Crédito tem que esta igual a ZERO),
O processo irar desconciliar todas as partidas do lançamento que contem a conta contábil selecionada.