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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
SIGACUSFunciones Genéricas para Documentos Fiscales.
País:Perú
Ticket:13311480
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14779

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14779.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Generación de Remisión.

  • Dentro del modulo de Facturación (SIGAFAT) acceder al menú Actualizaciones | Form. De Remisión | Generac. de Form. De Remisión (MATA462N).
  •  Para el mismo Cliente y Producto:
    - Genere una remisión informando un ítem con cantidad mayor a 1 y sin descuento.
    - Genere una remisión informando un ítem con cantidad mayor a 1 y con descuento.


Devolución de Remisiones.

  • Dentro del modulo de Facturación (SIGAFAT) acceder al menú Actualizaciones | Form. De Remisión | Devolución de Form. De Remisión (MATA462DN).
  • En el encabezado del documento informe los siguientes campos:
    - Cliente.
    - Tienda.
    - Serie.
    - Número de Documento.
  • En el detalle de documento informe los siguientes campos: 
    -  ProductoProducto.
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  • En el menú "Otras Acciones" Seleccione la opción "Doc Orig"
    - En la pregunta "Seleccionar Remisión" de clic en el botón "Ítem".
    Image Removed
    - Se mostraran  los ítems de las remisiones relacionadas al Cliente y al Producto.
  • Seleccione el ítem de la remisión con descuento y confirme dando clic en el botón "Ok".
  • En el detalle de documento revise que los valores de los siguientes campos sean correctos:
    - Cantidad 
    - Valor Unit.
    - Valor Total
    - Dsct.Item
    - Prov/Cliente
    - Tienda
    - Serie Orig.
    - Doc Original.
    - Descuento
  • Modifique el campo "Cantidad" asignado el número 1
  • Revise los valores de la pestaña "Totales"
  • Guarde la Devolución.

Genere otra devolución para comprobar que los valores se muestren correctamente.

  • En el encabezado del documento informe los siguientes campos:
    - Cliente.
    - Tienda.
    - Serie.
    - Número de Documento.
  • En el detalle de documento informe los siguientes campos: 
    - Producto.
  • En el menú "Otras Acciones" Seleccione la opción "Doc Orig"
  • En la pregunta "Seleccionar Remisión" de clic en el botón "Ítem".
    - Se mostraran  los ítems de las remisiones relacionadas al Cliente y al Producto.
  • Revise el ítem de la remisión con descuento (documento con devolución generada anteriormente) y revise los siguientes campos:
    - Cantidad
    - Valor Unit.
    - Valor Total
    - Dsct.Item
    - Precio Tabla
    - Descuento
    - Ctd. Devuel.
    - Vlr. Devuel.
  • Verifique que los valores sean los correctos


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