Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Através deste processo, é possível comparar os valores à débito e à crédito nas Contas Contábeis a fim de identificar a existência de divergências. 

Os Lançamentos Contábeis são carregados A Conciliação de Lançamentos é carregada após o preenchimento dos filtros a seguir:

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titleFiltros da tela


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Na conciliação grid da Conciliação são exibidas as informações:

  • Sistema de Origem
  • Id de Lançamento
  • Descrição de Lançamento
  • Data do Lançamento
  • Lote
  • Conta Contábil
  • Valor Débito
  • Valor Crédito
  • Conciliada

Nessa visão são exibidos o total a crédito e débito por lançamento, onde exibidas as partidas a Crédito e a Débito por lançamento para a conta utilizada é a mesma informada no filtro.

Complementando a visão, o rodapé mostra os valores Total de Débito / Total de Crédito / Diferença entre Débito X Crédito e o processoos processos Conciliar / eDesconciliar.


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titleLançamentos para Conciliação

Informações
Nessa visão apenas é possível visualizar o lançamento e suas partidas quando utilizada a função editar, porém, não é possível editá-lo. Para isso, acesse o menu de Lançamentos.

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Conciliar

O botão é habilitado quando selecionado selecionados registros não Conciliados e que não há diferença Débito X Crédito, ou seja, igual a Zero.

O processo irar conciliar todas as partidas do lançamento que contem contém a conta contábil selecionada.

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O botão é habilitado quando selecionados lançamentos Conciliados e que não há diferença Débito X Crédito, ou seja, igual a Zero.

O processo irar irá desconciliar todas as partidas do lançamento que contem contém a conta contábil selecionada.

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