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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM-COMPRAS
Función:
RutinaNombre
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
m100ivaiM100IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460ivaiM460IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
FISA814.PRWCarga de Catálogos
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica
locxfuna.PRxLOCXFUNAPRXFunciones generales de documentos fiscales
LocxNFLOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LocxNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
mata462an.prwFunciones para facturación.
mata468nMATA468N.prxPRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica
mata992MATA992.PRWControl de formularios
locxparLOCXPAR.prwPRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay
País:Paraguay
Ticket:14176241
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14245

...

Desarrollar la funcionalidad de la auto Auto factura para Paraguay.


03. SOLUCIÓN

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Configurar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ).

  • Una condición de pago .
  • Un proveedor.
  • Un producto.
  • Una TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades).

Configurar en el control de formularios (SIGAFIS>>Actualizaciones| Archivos | Contr. Formularios).

  • Una serie para auto factura (Para la auto factura es necesario que se informen los campos: Auto factura, No Aprob,Serie 2 Fch. In. Tim).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
    •  ¿Tipo de factura ?  Seleccione la opción "Auto factura".

 


    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie
        • Nota: Cuando el campo Auto factura sea igual a "1-Si" se habilita la consulta para buscar las series,

Si la serie se configuro para auto factura  al seleccionar la serie se llenan automáticamente los campos:

Num. de  Doc. ,Serie 2 y el campo Timbrado. Si la serie no esta configurada para auto factura se muestra el

mensaje "Serie no configurada para auto factura".

      • Naturaleza
      • Num. de  Doc.
      • Fch Emisión.
      • Moneda 
      • Tipo Doc.
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).
    • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
    • Grabar y verificar que el campo Auto Factura(F1_AUTOFAC) sea grabado correctamente.
    • Recordar que  en caso de necesitar cambiar el tipo de nota (Normal,Benef,Gastos Imp., Conoc. Transp., Auto Factura) presione la tecla "F12" antes de incluir la factura, posteriormente repita los pasos anteriores. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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