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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Pasos
idspaso1Pre-condiciones,paso2Pasos
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defaultyes
referenciapaso1Pre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15897.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" de 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Crear un Pedimento que tenga al menos una Factura de tipo "Mercancía", sin generar los documentos (estatus "No ha generado facturas" ()).
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defaultno
referenciapaso2Pasos
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Pedimentos, ubicada en "Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos" (MATA447).
  3. Incluir Pedimento de rectificación (Cve. Pedimento = R1).
  4. Informar en el campo Ped. Origina. el numero del Pedimento registrado en las precondiciones.
  5. Cambiar de campo.
  6. Validar que se muestre mensaje indicando que el Pedimento no cuenta con documentos generados: "El pedimento origen, no tiene status de haber generado documentación en compras".

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