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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Condiciones de Pago que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago de contado.
  3. En la rutina de Modalidades que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una modalidad para las cuentas por cobrar.

  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede incluir calculo cálculo de impuestos.

  5. En la rutina de Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  6. En la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere 3 facturas de venta utilizando el cliente y TES registrados previamente.

  7. En la rutina de Cobros Diversos II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Mod. II) genere 1 recibo de cobro de tipo RA.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Mod. II) genere un recibo de cobro realizando el proceso a continuación:

    1. Informe los campos del encabezado utilizando el cliente generado previamente, genere el recibo de cobro por un valor como por ejemplo 2.000,00, después de clic al botón Grabar.
    2. Seleccione el cliente generado previamente, después de clic al botón Grabar.
    3. Marque las 3 facturas de venta generadas previamente, y genere una parcialidad donde el total de las parcialidades de las 3 facturas de venta de un total de 2.000,00 para que el saldo del recibo sea de 0,00.
    4. Deje posicionado el título de recibo de tipo RA sin marcarlo, después de clic al botón Grabar.
    5. Verifique que el saldo sea de 0,00, después de clic al botón Grabar.
    6. Confirme el recibo de cobro dándole clic al botón Grabar.
    7. Visualice el recibo de cobro y verifique que no aparezca el recibo de tipo RA en la pestaña de anulaciones.

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