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  • Dt Prev Entr: Data prevista de entrega da encomenda para envio de controle para o remetente e destinatário;
  • Hr Prev Entr: Hora prevista de entrega da encomenda para envio de controle para o remetente e destinatário;


Seção Regras Fiscais

  • Série: Código da série cadastrada no parâmetro MV_ESPECIE especifico para a geração de encomendas;


Informações
titleAplicação das Regras fiscais da Tabela de Frete

A TES e CFOP que serão utilizados na composição do documento fiscal de CTe virão da tabela de frete que foi selecionada para a encomenda.

A seleção destas informações segue a seguinte regra:

  • Existe uma especificidade fiscal para os estados de origem e destino que fora previamente cadastrada na tabela de frete?
    • Se sim, então utiliza a TES e CFOP especificados para esses estados de origem e destino
    • Senão existir, então utiliza-se da TES e CFOP padrões (que foram definidos no cabeçalho do cadastro da tabela de frete).


Aba Declarações

Para cada item referente ao cadastro da encomenda deve ser informado os campos a baixo, a quantidade de linhas dessa grid deve corresponder ao campo Qtd. Volumes.

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  • Seq. Pagto.: Sequencia do registro;
  • Tipo Pagto.: Tipo de pagamento efetuado para a encomenda, esse campo tem como base de validação o campo tomador, podendo ser:
    • 1 - Dinheiro: Pagamento realizado em dinheiro;
    • 2 - Cartão: Pagamento realizado em cartão;
    • 3 - Faturado: Será validado junto a rotina de parâmetros de cliente (GTPA817) se o cliente configurado como tomador tem registro valido para execução, assim gerando o pagamento conforme configurado; 
    • 4 - Pago na Retirada: Será informado quando o pagamento for realizado na retirada da encomenda, assim no momento da baixa da retirada será solicitado o pagamento da encomenda;
  • Valor Pago: Valor pago para o registro;
  • Tomador: Informação de controle vinda do campo tomador informado na encomenda;
  • Tipo Cartão: Quando pagamento em cartão informar o tipo de cartão utilizado, se será pagamento em debito ou credito;
  • Adm. Financ.: Código da administradora financeira;
  • Descr. Adm.: Descrição da administradora financeira;
  • Cód. Estab.: Código do estabelecimento ;
  • Qtd. Parcelas: Quantidade de parcelas geradas;
  • Código NSU: Código NSU;
  • Código Aut.: Código de autorização;
  • Código Fat.: Código do faturamento gerado;

Aba conhecimento

Para essa aba, se o produto selecionado na aba de encomendas já tiver devidamente cadastrado será carregado automaticamente os dados de tipo saída e CFOP, já a série utilizada, se cadastrado previamente o parâmetro do modulo SERIECTE já virá carregado. Caso contrario deverá ser preenchido os campos para finalização da encomenda.

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  • Tp Emissão: Tipo de emissão da encomenda, podendo ser:
    • 1 - Normal
    • 7 - Autorização pela SVC-RS
    • 8 - Autorização pela SVC-SP

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