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Boletim Técnico: Venda de Produto x Serviço (RPS)


Resumo

Implementada no Front Loja a Venda de Produto x Serviço (RPS), com o objetivo de atender a legislação municipal que possibilita aos emitentes da NFS-e utilizar o RPS (Recibo Provisório de Serviço).

...

  • todos

Bancos de Dados

  • todos


Nome + FonteRotinas envolvidas:

LOJA701 - Venda Assistida;

LOJA720 - Rotina de Troca;

LOJA140 - Excluir Nf/Orc/Ped

Ajustes no Compatibilizador

Não

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UPDLOJ98

Procedimentos para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de executar o update UPDLOJ98 é imprescindível:

  1. a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o update (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  2. b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  3. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  4. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

...

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDLOJ98 seja igual ou superior a 09/04/12.

...


Dicionário de Dados

...

Descrição de Ajustes

  1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

...

Campo

F2_NUMORC

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

No Orcamento

Descrição

Numero do Orcamento

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

 

When

 

Relação

 

Real / Virtual

Real

Help

Número do Orçamento vinculado (L1_NUM). Gravado apenas quando o orçamento possui itens de serviço.

...


  • Observação: O tamanho dos campos que possuem grupo de campos pode variar conforme ambiente em uso.


  1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

...

Nome da Variável

MV_LOJARPS

Tipo

Caractere

Descrição

Série da Nota Fiscal de Servico (RPS)

Valor Padrão

RPS


Procedimentos para Configuração

         Parâmetros

  1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

...

A série configurada no parâmetro MV_LOJARPS deve estar cadastrada na base de dados do ambiente de retaguarda, de acordo com a configuração do tipo de controle de numeração de documentos em utilização. Por exemplo, se o controle for feito pela tabela SX5, deve existir esta série cadastrada na tabela 01, do SX5. Caso esteja configurado pelo arquivo Controle de Numeração de Documentos (SD9), devem ser gerados os registros neste arquivo para a utilização da série.


Procedimentos para Utilização

  • Efetuando uma Venda

Devem existir produtos e serviços cadastrados previamente e configurados com o TES (Tipo de Entrada e Saída) correspondente.

  1. No ambiente de Retaguarda, módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701).
  2. Inclua um orçamento com dois itens, sendo um item de produto qualquer e o outro item de serviço. Tecle [F4] para salvar o orçamento.
  3. No ambiente PDV, módulo Front Loja (SIGAFRT), acesse Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento (FRTA271).
  4. Tecle Ctrl + Z para importar o orçamento da retaguarda.
  5. Tecle [F9] para definir a forma de pagamento.
  6. Defina a forma de pagamento e tecle [F9] para finalizar a venda.
  7. No ambiente de Retaguarda, o sistema gera dois registros na tabela SF2 (Cabeçalho das NF de Saída), sendo um registro referente ao cupom com o(s) item(s) de produto e o outro referente à nota fiscal de serviço com o(s) item(s) de serviço.
  8. Nos campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS, são gravados, respectivamente, o número e a série da N.F. de Serviço.
  9. O campo L2_ITEMNF armazena o número do item da Nota Fiscal (D2_ITEM).
  10. No campo F2_NUMORC é gravado o número do orçamento (L1_NUM). Esta informação é gravada apenas quando o orçamento possui itens de serviço.


Observações:

  1. Caso a venda seja realizada apenas com itens de produto, os campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS não serão alimentados.
  2. Caso a venda seja realizada apenas com itens de serviço, os campos L1_DOCRPS/L1_SERRPS e L1_DOC/L1_SERIE serão alimentados com a mesma informação, ou seja, o número e série da nota fiscal de serviço.


Informações Técnicas:

Tabelas Utilizadas

SLQ - Orçamento

SLR - Itens do Orçamento

SL1 - Orçamento

SL2 - Itens do Orçamento

SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

SD2 - Itens de Venda da NF

SF3 - Livros Fiscais

SFT - Livro Fiscal por Item de NF

...