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Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
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030 | NOTA TÉCNICA | NT2011.005 | S = Geração da nota estará atendendo a NORMA TÉCNICA. | A geração da nota para atender a NORMA TÉCNICA NT2011.005 |
CADASTRO E PREÇOS
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
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001 | Controle de produtos pesados | CTRLPRO | S/N | Se “S” o código do item será validado conforme cadastro de faixa de códigos por etiqueta no parâmetro “103”, acesso "PRODETIQ". Se “N” não valida a faixa de código. |
001 | DUN14EAN13 | S/N | Quando configurado com “S” permite na transação 03 a digitação de um DUN com 13 dígitos no campo DUN do grid de Embalagens | |
001 | DESCRTOTAL | S/N | Se preenchido com “S” libera a digitação da palavra “TOTAL” na descrição do produto nos campos “Descrição”, “Descrição Comercial” e “Descrição Reduzida”, que fica bloqueado por padrão por restrição de alguns softwares de PDV que não aceitam produtos que contenham a palavra “TOTAL” | |
001 | CARACESPEC | S | Define se a descrição, descrição reduzida e descrição comercial do produto irão aceitar caracteres minúsculos, maiúsculos e acentuações. | |
001 | REPLTRANS | |||
001 | TRANS04TBF | |||
001 | CTRLDESC | S/N | Permite ou não a crítica de caracteres inválidos nos campos “Marca” e “Gramatura” dos produtos. Se configurado com “S” irá permitir apenas a digitação dos seguintes caracteres: A a Z, 0 a 9, "-", ".", "&", "(", ")", "=", "+", "/", "Ñ" | |
001 | TAMDESC | 999 | Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos. (mínimo = 40 e máximo = 360) | |
001 | REFDUPFOR | 1 - "S", "N" ou "A" | Referência Duplicada por Fornecedor | |
001 | DIASVIGOFP | 3 posições numéricas de 001 a 999 | Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23). | |
001 | GERENCIAL | "S "OU "N" | Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado. | |
001 | Acesso gerencial | Conteúdo 02 = S/N | ||
001 | NOMELIVISS | Nome do responsável da Loja | Nome do responsável da Loja | |
001 | RCPFLIVISS | CPF do Responsável da Loja | CPF do Responsável da Loja | |
001 | REGNLIVISS | Número de Registro da Loja | Número de Registro da Loja | |
001 | VABUITEM | "S" | Quando configurado com “S” não soma depósitos na coluna de saída média na grade de Estoques | |
001 | ||||
001 | Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido | 1ªPosição: "S" ou "N" (Default "N") | 1ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado. | |
001 | TIPRELADMP | 1º Conteúdo = "2" | ||
001 | Tipo de Controle KIT | TIPOCTRLKT | "2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto. | |
001 | TAMDESCOMP |
| Exemplo: 050030 | |
001 | PERCLSABCA PERCLSABCB PERCLSABCC | 090070001 | Classificação de Percentual de participação nas Vendas | |
001 | LINHAREG | F / N | Se configurado com F define que o RMS irá utilizar o cadastro das filiais da linha por produto e por filial. Esse parâmetro só pode ser modificado com o auxílio de um consultor ou Dev especializado, pois envolve a necessidade de outros ajustes na base do cliente. | |
001 | PABUAITE01 | S / N | Quando configurado com “S” substitui “KG” por “Kg” apenas no campo “Descrição Reduzida” | |
001 | CADPROFLIN | S / N | Se preenchido com “S” irá cadastrar todo produto como produto “Fora de linha” | |
003 | FARMACIA | "S" | Indica se a empresa possui Farmácia e habilita a aba “Farmácia” no VABUITEM | |
003 | EXIBIPITOT | "S" | Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item. | |
003 | DEVRCP9999 | Conteúdo: SS ou NN | 999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática. | |
003 | EMBODEVAUT | Conteúdo: S ou N | S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática. | |
003 | RATEIOAUTO | Conteúdo: S | S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal. | |
003 | ENTRPORCGC | Conteúdo: "S" | Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC. | |
003 | IMPLOCDDDD | DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros | Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local. | |
003 | IMPLPT1 | Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N, ou seja impressão pela COM1. | ||
003 | Controle de localização | CONTLOCEST | S/N E/I | Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado: |
003 | CTRLCOL | S | Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir: | |
003 | LIBFATFIL | S | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO). | |
003 | OBRDIGTRAN | S | Obriga a digitação da Transportadora | |
003 | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO) | AGDFATSEST | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|
003 | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | Indica se a empresa comercializa livros e habilita a aba “Livros” no VABUITEM | |
003 | CTRLRFLLLL | SNNN | Acesso:
| |
003 | ETQALTPREC | S-Permite Alterar | Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta | |
003 | AGRUPAQTD |
| Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca. | |
003 | COLETSECAO | 1- =Sempre quebrar a página por seção | Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3. | |
003 | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | ||
003 | EMITNFCONF | 1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia | ||
003 | TABFORPLIM | 1 – XXX | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma | |
003 | TABFORDESR |
| Habilita "Margem Desconto Relativo" | |
003 | Controle de localização | QUEBPEDSEC | 1- S | |
003 | COLDSCDDDD | = "S", onde DDDD é o código do | Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética. | |
003 | BASICNORML | Material de Construção | ||
003 | ACMSAITRN | S/N | S = SIM – Somar transferências na Venda, ou | |
003 | USATROCA | S / N | Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas | |
003 | Controle de Localização | INTGDVCREC | 1 – S/N | Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o "Contas a Receber" e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde: |
003 | Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores | Código do Usuário | Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela. | Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que ele podem ser informadas na geração da tabela. Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada. |
005 | Controle de código EAN | TIPOEAN | 1 – 08 ou 13 | Define a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13; |
2 – S/N | Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados. | |||
006 | Controle de tipos | CTRLTIPO | 1 – S/N | Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.); |
2 – S/N | Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV. | |||
006 | CTRLCRED | S/N | B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC. | |
011 | OFXX | onde "XX" devem ser 2 posições numéricas. | ||
011 | EXxx | "S" define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média. | ||
011 | CRITOFERTA | S ou N. | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo:
| |
011 | OFTAPERC | S /N | Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção). | |
011 | Limites de dias de promoção | DIASPROMOÇÃO | 999 | Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 | OFERTADEP | S | Permite informar Deposito na Oferta Centralizada | |
011 | DIASOFERTA. | Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta. | ||
011 | CRITPROMOÇÃO | S/N | Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo: | |
011 | Limites de dias de oferta | DIASOFERTA | 999 | Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 | CRITOFERTA | S/N | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: | |
011 | OFEVENTO | S/N | S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta); | |
011 | SOBREPOROF | 1- "S" ou "N" | Permite sobreposição de Oferta Centralizada | |
011 | MANOFPFGER | S | PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL | |
014 | Parâmetros do Faturamento | |||
015 | Agenda Fechada / Nro. NF | TOLDOBXXXX | ONDE: XXXX | Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota. |
016 | Controle de variedades | LOGINTG | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores. |
016 | VARIEDADE | S/N | Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo: | |
017 | Administração de Preços | PRECODEC | S/N | No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S". |
026 | ICMSCENTRA | XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). | Filial Centralizada. | |
026 | FIGICMSCTZ | XXX – Código da Figura Fiscal | Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado | |
026 | AGDTRFDEBT | Agenda de Saída de Débito | Agendar transferência de débito | |
026 | AGDTRFCRED | Agenda de Saída de Crédito | Agendar transferência de crédito | |
026 | Crédito presumido deduzido saída | ATUALCUSTO | S/N (0,1,2) | Permitir na tela de últimas entradas (PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde; |
026 | PRESUMIDO | S / N | Na inclusão de um produto define se o campo “Presumido” da aba “Fornecimento” irá ser calculado “S” ou “N”, o resultado do cálculo é gravado no campo “GIT_PRES_REP” | |
030 | CLASSMERC | S / N | Define se o cliente utiliza o segmento “Categoria” na classificação mercadológica | |
030 | DESCRCOMPL | S / N | Quando configurado com “S” define que o campo de descrição comercial irá aceitar os dados da seguinte forma: | |
030 | PESPR-0001 | |||
030 | CARACESPEC | |||
030 | CLASMERC | |||
030 | CTRLRMS | |||
030 | CTRLTI´PPDV | |||
030 | GERLOGTIPO | |||
030 | MARPRE001 | |||
030 | MULTEMB | S / N | Indica se a empresa utiliza o conceito de Múltiplas Embalagens. | |
030 | REFDUP001 | |||
030 | TRANS13FLP | |||
030 | USAOFTACTL | |||
030 | USAPCABAST | S / N | Identifica se é utilizado “S” ou não “N” o módulo de Supply Chain, quando “S” permite informar o depósito que irá fazer o abastecimento do produto que está sendo cadastrado. | |
030 | USATABNUTR |
Sim ou Não
S / N | Para o Brasil este parâmetro está definido como “S” por padrão e habilita a tecla “CtF5” que permite chamar o programa VABCNUTR, responsável pelo cadastro de informações nutricionais do produto | |
030 | ORDDESCPRO |
S / N | Ordena produtos por descrição de Itens. | |
030 | IMPOBSCOMP |
S |
/ N |
Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S": é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | TROCATBSIN | "S" | Gera Tabelas Temporárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Atualiza Custos para distribuidor | ATUGITDIST | 1- S | S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Controle de bases | POLPERMOFT | AEMPTU | Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuaite). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | VDAATACADO | "S"im ou "N"ão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | MESEXTENSO | "S" | Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | DAMEF – Relatório de Escrita Contábil. | ESCRITACTB. | S = SIM | Se Possui Escrita Contábil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só são necessários se o Conteúdo = 'S'. |
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030 | TABFORATUN | S/N | "S" - Atualiza o preço de venda somente para o nível da loja da tabela. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CMPCOTESPE | "N" | Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | BSCLIPI999 | S/N | Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | POLPERMPRC | AEMPTU | Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuaite) somente para políticas de preços autorizadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Controle de Bases | LIMDIASDIG | 1- Numero de Dias | Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GTABFORAUT |
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030 | CALCTRANSM | "N" | Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CALCMRGOBJ | 1- S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CMRGOBJXXX | 1-Limite mínimo da margem atual por Departamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | USAPDVS | S/N | Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CTRLBASE | BBB OU 999 | Definir o controle preços, onde:
CTRLBASE 999XXXS Onde, CONTEÚDO 999: Indica que se está operando em uma Matriz; XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito; S - Define que a loja exporta os 5 níveis de preço. Caso não exista o parâmetro na matriz, o sistema assumirá como 999. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | ZERAPRCV | SE | Definir parâmetros para importação de produtos novos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | SECAOCMP | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GESEQEDI | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GEROFCEN | S/N | Controlar a oferta centralizada, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | INVOIC | 1 - S/N | Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – S/N | "S" - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 99999999 | IMPO/EXPO GET | Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | LGALRGEST | S/N | Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CONSTRUÇÃO | S/N | Indicador que a empresa possui material de construção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GERAFDEP | S/N | Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | GERARQESTQ | S/N | Controlar a criação de registro de estoques, onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | PRCP
| "S" | Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | USADADFISC | "S" ou "N" | Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | PERTRANS22 | Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CHKCODBAR | PALAVRA | Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | TABFOREXP | 1-"S" ou "N" | Exporta tabela de fornecedor na atualização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | TABFORGER | XX | Onde a primeira posição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | CONSTRUCAO |
1-"S" ou "N"
2-
3-
S / N | Indica se a empresa comercializa material de construção e em caso positivo habilita a aba “Construção” |
030 | BASECENTR |
2- "N"
S / N | Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada | |||
030 | CHKFISCAL | S | Segurança no financeiroCom a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vglmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc) | |
030 | CHKCONTAB | S | ||
030 | CHKCXABCO | S | ||
030 | SOMAPENGIT | S/N | Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência | |
030 | FECHPEDIUN | S/N | Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido, mesmo que este esteja dentro da tolerância ou com pendência no recebimento. | |
030 | AGDLIXOXXX | 1- XXX - código da agenda com três posições | ex. Agenda Lixo entrada ou saída | |
030 | Controle de seções do pedido | TABFORATUN | 1- "S" – Atualiza Todos os níveis | Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço |
030 | VARMOEDA | S |
/ N | Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/ PAGAMENTO. | ||
030 | ULTENTZERO | S |
/ N | S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada | |||||||||
030 | Controle de Bases | AGENDADVOL | Agendas de Devolução c/ 3 posições cada | |||||||
30 | Não atualizar informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesas Acessórias no processo de Importação | NATUALZIPI | S / N | Se o parâmetro estiver como "S" não serão atualizadas as informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesa Acessória na tabela AA3CITEM no processo de importação de mercadorias. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as informações serão atualizadas. | ||||||
30 | REFDUP9999 | S / N | Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” não permite a duplicidade de “Referência” no cadastro do produto. | |||||||
30 | MARPRE9999 | Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” torna obrigatório o preenchimento dos campos “Marca - DET_MARCA” e “Preço de Mercado - DET_PRECO_MERCADO”. | ||||||||
031 | Controle de seções do pedido | DDFECHSEM | 9 | Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: | ||||||
031 | FECHAMSEMA | Conteúdo = 1AAMMDD, sendo: | Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal | |||||||
031 | USAABASTCT | 1- "N" | ||||||||
031 | AGRUPAREGT | |||||||||
031 | BLOCPRODUT | |||||||||
031 | DSLNIVCONF | |||||||||
031 | BLOCMPPEND | |||||||||
031 | NRODIASOFT | Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou |
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031 | NDIAOFXXXX | onde XXXX é o código da filial (sem digito). |
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031 | EDIFMTOARQ | Conteúdo" ". (brancos)
Conteúdo "3". | Definir o formato do nome do arquivo. | |||||||
031 | FECHACPEND | S/N | Quando configurado com "S" permite o fechamento de pedidos mesmo que estes possuam pendências no recebimento ou na logística. | |||||||
031 | DESCRCOML | S | Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma: | |||||||
031 | DEBITOVENC | Quantidade de Dias após título vencido | Apresenta a mensagem "Existem títulos vencidos para este Fornecedor" | |||||||
031 | ACORDOVENC | |||||||||
031 | ESTOQUEDEP | |||||||||
031 | CRITEFL | S | Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL | |||||||
031 | PLATFCMP | S | Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde: | |||||||
031 | IMPORDALFA | S | Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética. | |||||||
031 | AGRUPAREGI | S/N | Agrupa os dados referentes à movimentação pela região no pedido de compra. | |||||||
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. | ||||||
036 | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | |||||||
036 | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | |||||||
036 | ATUIMPTAB | S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |||||||
036 | ULTENTRECE | S/N | Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento. | |||||||
036 | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde:
V = Utiliza o custo de fornecedor com data de vigência mais próxima da data de geração da nova tabela. Obs.: Se não for cadastrado o parâmetro assume "N" | |||||||
036 | LLLSSS | ABCDEF000000000000000000MMMVVV | ||||||||
Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde: | ||||||||||
| ||||||||||
036 | LLLSSSMARG | PPPP(+/-)(1/2) | Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde: | |||||||
036 | ATUCOMPRAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. | |||||||
036 | ATUENCOMENDAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. | |||||||
036 | RELATRECE | S/N | Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde: | |||||||
036 | CALCPRCVEN | Conteúdo: | Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização. | |||||||
036 | RELFILIAL |
| "N" já é default. | |||||||
RELFILHOS |
| "N" já é default. | ||||||||
036 | ATUGITFVIG |
| "S" =Atualizar Custos independentes de data final de | |||||||
042 | Tipos de etiquetas | ETIQMALA | LLCCBBB | Controlar o número de colunas de etiquetas, onde: | ||||||
042 | ETQPALENT | Indica o código da seção de impressão. | ||||||||
044 | Transações para alterações de itens | 01 | Descrição | Controlar transações para alterações de itens, onde: | ||||||
044 | 35 | Divisão de Mercadorias | Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias. | |||||||
045 | NNNNNNNP03 | Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03" | Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola | |||||||
045 | MENSAGLN16 | 1 – 0 | Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto. | |||||||
045 | CRITPENDCG |
| N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). | |||||||
045 | CRTPENDIAS | 999 | 999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. | |||||||
045 | AA2CTABE | NFFISCM1 |
|
| ||||||
045 | COFRESAIDA |
| ||||||||
045 | EXCLUSIVO | BANCO | Nome do Banco do cliente | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||
045 | EXCLUSIVO | USUARIO | Nome do Usuário do Sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||
045 | EXCLUSIVO | SENHA | Senha do usuário do sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||
045 | EXCLUSIVO | LOG | "S" = GERAR LOG | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) | ||||||
050 | Controle SQL | SQL | S/N | Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado). | ||||||
050 | CAMINHOEDI | Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno. | ||||||||
050 | CARRETURN | S/N | "S" – para sistema operacional UNIX | |||||||
050 | Diretório de Importação Automática | EDIIMPAUTO | Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente. | |||||||
056 | LOJA ELETRONICA | VIA PAINEL DE CONTROLE | Modulo de Loja Eletrônica | |||||||
070 | Alt. Lin. Item Filho Automático | PABUAITE22 | S/N | Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos. | ||||||
070 | Fornecedor com regime especial de Pauta | PRE9999999 | "S" | Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem digito. | ||||||
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. | ||||||
093 | Nota Conjugada | DIRPDBXXXX | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom | ||||||
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDVB | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | ||||||
093 | Nota Conjugada | NOMEARQPDV | Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade | É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo" | ||||||
099 | Servidor Remoto Eadl | SERVEREADL | Host name do servidor remoto | Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos. | ||||||
110 | Vendas Atacado | ESTQFLPAI |
| Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas: | ||||||
110 | AGDVENDNET | NRO AGENDA DE VENDA | Vendas na Internet | |||||||
110 | LIB + Código do Vendedor sem dígito | 1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido | Parâmetro específico do Vendas Assistidas. | |||||||
110 | 1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês) |
| ||||||||
110 | AGENDAEADL |
| ||||||||
110 | AGDAGENDAS |
| ||||||||
110 | 1 Agenda usada para emissão do Romaneio |
| ||||||||
110 | 1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal |
| ||||||||
110 | VASAGDXXXX |
| Agenda VDA para quebra de mapas. | |||||||
110 | DEPTROCA | Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito | ||||||||
103 | Código de produtos | PRODETIQ00 | 1- 500.000
| Cadastrar os conteúdos com zeros. | ||||||
103 | PRODETIQ01 | 1- 10.000 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||
103 | PRODETIQ02 | 1- 60.000 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||
103 | PRODETIQ03 |
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||
103 | PRODETIQ04 |
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |||||||
103 | PRODETIQ05 | UTILIZADO NA EUROPA | ||||||||
103 | PRODETIQ06 | 1-Cód.Inicial | Faixa de Código | |||||||
103 | PRODETIQ07 | 1- Cód. Inicial | Faixa de Código | |||||||
103 | MAIORCOD | 9999999 | Define o tamanho máximo do código do produto, sendo que o máximo possível é 9999999 | |||||||
103 | REDUZIDO | 1- 9999999999 | 1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado | |||||||
| Controle de Numeração de Tipos | C (Cliente) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | D (Depósito) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | E (Entregador) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | F (Fornecedor) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | L (loja) | 1- 9999999999 | Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | R (Representante) |
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | V (Varejo) |
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde: | ||||||
111 | Controle de Numeração de Tipos | FIDCRED |
| Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade. | ||||||
118 | Número de Apoio Promoção | NUMPROM | 1 - 99999 | Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde: | ||||||
122 | Controle SKU | LIMTAMCOR | 1-0000000999 | Limitar o número de tamanhos e as cores para as grades cadastradas, na ausência do mesmo o cadastro é ilimitado, onde: | ||||||
122 | LIMITAMCOR | 9999 | Define um limite máximo para a quantidade de cores de um produto SKU | |||||||
144 | Limites da margem | MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO. | Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior. | |||||||
144 | MRRMS | |||||||||
144 | Limite para alteração de margem | MRPADRÃO |
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde: | ||||||
144 | MR<USUARIO> |
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário: | |||||||
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | 9999999XXX |
| 9999999 = Código da Loja COM dígito Obs: Para série TI, Código da Loja SEM dígito | ||||||
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | ESTFLPANF |
| Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema | ||||||
150 |
| 1: Número sequencial | PARÂMETRO EXCLUSIVO | |||||||
169 | Ponto de Situação | PONTOSITUA | Conteúdo1 | PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1 Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2 Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3 Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação. | ||||||
500 | Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais | FFFFFFFFEE | Conteúdo 1 = 1 | Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito + E (somando 8 posições).
| ||||||
500 | Controle de Importação / Exportação | Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação. | ||||||||
36 | Não exibir preço Atacado no VABUMADM | NPRECOATAC | S/N | Não exibe o preço Atacado para clientes que usam preço por nível. Terá validade apenas quando o parâmetro 30 PRCPORLOJA for igual a N | ||||||
30 | Obrigar o preenchimento de campos no VABUCVAR necessários para emissão de notas fiscais | OBRGDIGNTA | S/N | Torna obrigatório o preenchimento dos campos: CPF, Nome, CEP, endereço, estado, cidade, bairro, número e código de município. |
COMPRAS
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 | Controle de localização | PORTARIA | S/N | Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção) |
003 | LOCEST + destino | "S" | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S". | |
003 | SISLOC + destino | Números da Sistemática | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20. | |
003 | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. | |
004 | Controle de entrada/saída | UPPABAGDIR | 1 – 9999999999 | ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3 |
004 | MEDCASXXX | Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD) | ||
004 | Controle de Entrada e Saída | E |
| Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. |
013 | VABUDGTB | "S" | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário | |
013 | Parâmetros Internos Módulo de Negociação | USO INTERNO | ||
013 | VABUDGTB | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário. | Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário. | |
013 | PERSOBVIG | S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência) | Verificar Prazos de Vigência. Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto. | |
026 | Crédito presumido deduzido saída | CFOCMPBONI | 1ª Posição: S/N | Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: |
030 | ESTQTELagd | 1- S/N | Permiti efetuar venda sem estoque.
| |
030 | PULALINHBL | S ou N | N = Não pula linha para produtos bloqueados. | |
030 | ULTENTZERO | S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada. | O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada | |
030 | CMPCOPDISP | "S" ou "N" | Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor | |
030 | MINDIASDIG | 999 | Limite MÍNIMO Mínimo de Dias de Digitação. Exemplo: informando 5 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com menos de 5 dias. | |
030 | LIMDIASDIG | 999 | Limite MÁXIMO de Dias. | |
030 | ULTENTZERO | "S" | "S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada. | |
030 | LIMCOMPRAS | S / N | Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções. | |
030 | MTVACRRAZN | Conteúdo 1: "S" | Para impressão do relatório via laser. | |
030 | SETADESCON | |||
030 | SOARES | |||
030 | DISTALTERN | |||
30 | Definir dias retroativos para exclusão, durante o processo de importação de vendas, de ordens de compra geradas e sem itens digitados | LIMPORDCMP | XXX , sendo XXX a quantidade de dias. | Se o parâmetro não existir são considerados por padrão 3 dias retroativos. |
30 | ALTINCESTQ | S / N | Quando configurado com “S” ao final da inclusão do produto, será aberta a tela do VABUESTQ para que seja efetuado o Registro de Estoque. | |
031 | LIMCMPDFAT | Conteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão. | Utilizado para realizar cálculos de limite de compras. | |
031 | TROCBLOCMP | Conteúdo: S ou N |
| |
031 | PLATFLVDEF | Conteúdo: Código da plataforma de compras | ||
031 | FORNGENFLV | Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV | ||
031 | PERECSEC | Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada. | ||
031 | QTDESEMN | Conteúdo: Qtde semanas sugestão | ||
031 | CALCULO | "ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior. | ||
031 | CALCPEDGRD | Conteúdo: | ||
031 | BLOCTABFOR | S | BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente. | |
031 | BRN0000000 | Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor | A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: | |
031 | NRODIASOFT | Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta). | ||
031 | Controle de seções do pedido | PEDCONTEST | Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde: | |
031 | GERAPEDPCK | S | Geração do pedido pela Package | |
031 | IMPORDALFA | Conteúdo1: S Conteúdo2: N | Para ordenar produtos em ordem alfabética | |
031 | PEDPORSEC | 1 – S/N | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: | |
031 | CTRLSECPED | S/N | Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde: | |
031 | FORMULARIO | 9 | Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde: | |
031 | DEPTRCFORN | Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada. | Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas. | |
031 | Controle de seções do pedido | SELECSISTE | 9999999999 | Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). |
031 | EMPPRINC | S/N | Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal. | |
031 | RELATSECAO | S/N | Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde: | |
031 | SISTESECAO | 9999 | Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. | |
031 | EANPEDIDO | S/N | Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra. | |
031 | DATAARQB | S/N
| Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo: | |
031 | BLOQSISCMP | 9999999999 | Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos: | |
031 | GRDBONI | |||
031 | ACRESSUGES | S / N | A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor. | |
031 | Controle de seções do pedido | GERPEDDEP | 9999999999 | Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: |
031 | IMPPEDGRAD | SS | Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde: | |
031 | AUTOPEDEDI | S/N | Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI. | |
031 | ZERARPEND | S/N | Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento. | |
031 | Controle de Seções do Pedido | DIASTOLBON | XXX | Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. |
031 | MARCAPROP | X | Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: | |
031 | Somar as entradas por transferências do módulo gerencial na linha de compras da régua de 13 meses | SOMATRANSF | S/N | Indicar se deve ser somado na linha do compras da régua de 13 meses as entradas por transferência do módulo gerencial. Essa opção não funciona para filiais do tipo depósito. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as entradas por transferência não são consideradas |
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUIMPTAB | S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |
036 | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor. | |
050 | FLV | Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra. | ||
050 | SAIDAXML | Local onde será gerado e salvo o arquivo XML | ||
051 | Controle condição de pagamento | CONDPAGTO | S/N | Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde: |
051 | FORCONDPGT | S/N | Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: | |
Diferença entre data de saída e entrada | PEDIBONIFI | 1- 0000000DDD | Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: | |
100 | PEDIBONFIG | 1- 0000000FFF | No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. | |
100 | CTRLAVARIA |
| Controle de Avaria | |
100 | DDTOLAFIDE | Qtde. de dias |
| |
100 | AGDINTNFCJ | Código da Agenda | Agenda de interface NF conjugada | |
101 | Pedidos Faturamento | PEDABASTEC | 1- 000000000 | Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. |
101 | Pedidos Faturamento | NFVB |
| Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB |
101 | Pedidos Faturamento | EMTBOLXXXX |
|
|
101 | Pedidos Faturamento | AGENDACONS | = 'AAACCCXXXX | 'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero. |
101 | Pedidos Faturamento | NREQUISXXX | 1-0000000000 = Início Nro Requisição | |
105 | Pedido de compra | FIGREPACPR | 1-0000000001 | Controlar o acordo promocional, sendo: |
105 | NROACPR | 1- 0000000001 | Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: | |
105 | NROPED | 1 – 0000000099 | Controlar a numeração de pedidos, onde: | |
105 | SEQEDI | 1 – 0000000099 |
| |
107 | Controle de compras | 999 | 1- 0000000007 | Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: |
107 | NROOFERTA | Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se: | ||
107 | Numeração de Ordem de Compra por Comprador | Código do Comprador | Faixa de Numeração | Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo: |
108 | Pedido req. distribuição | PEDREQ | 0000000001 | Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: |
110 | Venda atacado | DEPABASTLJ | 0000000999
| Controlar o depósito que abastece a loja, onde: |
110 | AGDSECAO |
| Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde: | |
110 | AGDTRSEXXX | 1-0000000000 | ||
110 | TRFSECAUTO |
| ||
110 | SISABAST11 | Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10. | ||
110 | GERAMDISTR | 0000000001 | Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: | |
113 | Controle da folha de contagem | 999 | 0000000001 | Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: |
117 | Numeração de Inventário | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito. |
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: |
126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: |
127 | SEC + Código da Seção com 03 dígitos | Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente. | ||
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLLACP | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: |
190 | Dias da semana para saída média | QTDSEMANA | 0000000000 | Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: |
201 | Percentual de Arredondamento de Pallet | ARREDPALLE |
| Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual |
201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 70,000000 | Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido. |
201 | PAUTAPORUF | Quando existir o acesso “PAUTAPORUF” cadastrado na Tabela 201 no cadastro de Tabelas, será possível cadastrar uma pauta distinta para o produto por UF |
RECEBIMENTO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|
002 | Controle de vencimentos | VENCIMENTO | S/N | Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo: | |
002 | AGENDAEDI | 999 | Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde: | ||
002 | DTAGDEDI | h8.S | Data da agenda será solicitada dependendo do cadastramento do parâmetro acima descrito. | ||
002 | AEFXXXXXXX | Em ambos os casos a posição de 1 a 3 do conteúdo se refere à agenda de compra, precedidas de zeros, sendo as posições de 4 a 6 destinadas à agenda de bonificação precedidas de zeros | Cadastrar o parâmetro 2 com acesso AEF concatenado com o código do fornecedor sem o digito com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica, | ||
003 | Controle de localização | ABAUTOAGEN | S/N | Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde: | |
003 | DIGDTSAIDA | CONTEÚDO = "S" | Qualquer valor diferente de S ou na falta do parâmetro, processo seguirá normalmente. | ||
003 | TABFORPLIM | XXX | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma | ||
003 | TABFORDESR | S / N | Habilita "Margem Desconto Relativo" | ||
| Parâmetro para saber se é para Devolver o Frete na Nota de Devolução | DEVOLFRETE | S = Sim. | – N --> não devolver o frete de maneira alguma na nota de devolução | |
003 | DEVAUTORCP | 1 -S/N | Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo: | ||
003 | RATEIAITEM | S/N | Permitir ou não o rateio de diferenças em nível de item, sendo: | ||
003 | DEVRCP9999 – 9999 = CÓDIGO DA LOJA sem DÍGITO COM 04 CARACTERES | Conteúdo 1: "SS" | SS = A Loja utiliza a Devolução Automática. | ||
003 | Observação: | GERNFDVQRM | S – Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade | ||
003 | ORDCRITICA |
| A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado. | ||
010 | Controle Quebra de Inventário | FALTA | AGD | Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde: | |
015 | Controle de duplicidade de notas | TOLDIASENT | 999999 | Quantidade de dias a verificar se a nota fiscal sendo incluída está duplicada no Fiscal ou no Recebimento (nota ainda não atualizada). | |
020 | Emitir Aviso de Débito | Código do Fornecedor SEM Dígito com SETE caracteres | S/ N | Na devolução automática:
| |
026 | Crédito presumido deduzido saída | SUBSTSITUA | S/ N | Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo: | |
030 | USAPCABAST | 1- "N" | |||
030 | SELSERNOTA | "S" | Para permitir que seja gerada a Nota Fiscal para filial e não só a crítica. | ||
030 | Controle de bases | AGDENTRADA | TCRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde; | |
030 | AGDSAIDA | TVRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde: | ||
030 | REPFDLLLLL | S/N | Utilizado para execução da procedure PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza importação das dobras de Notas Fiscais de Transferência de EAD, onde: LLLLL (5 posições é o código da loja que realiza a importação (sem dígito) | ||
030 | IVAAJUSTXX, onde XX = UF destino | N | Desta forma o recebimento NÃO FAZ o cálculo do IVA ajustado. | ||
030 | RECSCALLLL | SIM | Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANER | ||
030 | DADIEMDACE | S | Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota. | ||
031 | Pedido de Compras | QTDPENDFAT | S/N | Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente. | |
Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 9999999999 | Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo: | ||
050 | RMSLOGSQL | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas SQL. | O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. | ||
050 | RMSLOGPROC | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas COBOL e STORED PROCEDURES. | O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. | ||
082 | TROCAMODEL | "S" | Trocar Descrição do cabeçalho do Livro de Entrada. | ||
082 | LERIENSA | 1- S /N | O sistema irá buscar as últimas entradas, independente do fornecedor destino. | ||
082 | LERIENSADEV |
| |||
100 | Diferença entre datas de Vencto. e Emissão | TRANSF |
| Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo: | |
100 | RCPDIFXX | 1- 0000000002 | Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo: | ||
100 | CONTRANOTA | 1- 9999999999 | Para o tratamento de notas fiscais sem destaque de Funrural e emissão de Contra Nota (legislação do Rio Grande do Sul), é necessário cadastrar este acesso, onde: | ||
100 | DEVOLRCP | 1- 9999999999 | Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde: | ||
100 | DEVOLRNT | ||||
100 | DEVOLTRF | PARÂMETRO DESATIVADO | |||
100 | AGDFRTCJD | Conteúdo 1 = Agenda de frete p/ rateio
| Conteúdo 1 - Trata-se da agenda de frete p/ rateio nas notas fiscais, esta agenda serve apenas para incluir na nota fiscal de entrada de mercadorias o rateio do frete, para posterior rateio pelos itens da nota fiscal p/ formação de seus custos. Portanto esta agenda não é fiscal nem contábil não gera ctas a pagar, esta serve apenas p/ rateio do frete. | ||
100 | Observação: | AGDRCPCPL | Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...I | Observação: No parâmetro 100-AGDRCPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios: | |
101 | Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 0000000999 | Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde: | |
101 | Observação: | CPL 9999999 – Onde 9999999 = código da loja sem dígito com 7 caracteres | 1- Número do Pedido para emissão de NF complementar | ||
110 | Venda Atacado | EMBTRANSSS | 1 – 0000000001 | Controla a emissão de documentos por Unidade e Embalagem, onde: | |
145* | Flexibiliza custo última entrada | FLEXIBILIZ | 1-999 | Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde: | |
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLQBR | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde: | |
199 | Entrada de Notas Fiscais | ENTTRFCD | 1 - 999 | Controla a manutenção de notas via portaria, onde ao efetuar o recebimento com portaria – depósito. Ao selecionar a seleção por depósito e informada a nota, anteriormente importado, via dobra automática. O sistema busca a seção e valor da nota. | |
200 | LIMITE_RET | 1.Valor Limite para retenções. | Informa o valor do limite de retenções no pagamento. | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRCP |
| Controlar o valor máximos para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPETQx | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos por ETIQUETA. | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPKG | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "KG" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPMT | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "MT" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM2 | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2" | |
200 | TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito. | Porcentagem permitida para tolerância. | Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA. | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM3 | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFVALCONT | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFBASECAL | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMS | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMF | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS fonte (ICMS retido), onde: | |
200 | DIFIVA | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA, onde: | ||
200 | DIFIVAF | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA fonte (IVA retido), onde: | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFIPI | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IPI, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFERITEM | 1- 9999999999 | Controlar o rateio manual até zerar a diferença, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFLIVRO | 1- 9999999999 | Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro | |
200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRECAL | 1- 9999999999 | Controlar o valor máximo de divergências entre o valor calculado pelo sistema e o valor da nota fiscal onde: | |
Obs.: Caso sejam cadastrados os acessos: RATEIAITEM (Parâmetro 003), DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM, o Conteúdo do acesso "CTRLRCP" deverá ser zerado. | |||||
200 | Valor máximo liberação RCP | VALCONTFIS |
| Determinar quais os Limites (Inferior/ Superior) para alteração do Valor Contábil no Fiscal | |
200 | Versão 5681 | DCUSPEDINF | Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal. | Para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681). | |
200 | Tolerância frete | DIFVALFRT | % de diferença de valor de ICMS | ||
200 | Tolerância frete | DIFVALFRET | % de diferença de valor contábil |
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