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Informações |
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Remessa Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, alguns passos serem realizados: Títulos: - Autorizar o pagamento (caso a empresa utilizar a rotina para autorizar o pagamento) em Operador Financeiro > Pagamentos > Autorização de Pagamentos.
- Vincular o título com o código de barras pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos ou pela aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Captura de Boletos pelo Código de Barras, ou pelas aplicações de DDA em Operador Financeiro > Pagamentos > Varredura Atualização de Títulos DDA e Operador DDA ou DDA Web em Financeiro > Pagamentos > Atualização de Títulos DDA > Processo DDA.
- Programação de pagamento em Operador Financeiro > Pagamentos > Programação de Pagamentos ou direto pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos.
- Assinatura do título em Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Títulos
- Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo
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- Conta Corrente (obrigatório)
- Período
- Ass. (Assinados)
- Exibir tela de resumo com os pagamentos por crédito em conta corrente: Ao marcar esta opção após a assinatura será exibido um resumo dos pagamentos agrupados.
- Campo habilitado quando escolhido o Tipo de Pagamento Conta Corrente.
- Tipo Pagamento
- Espécie(s)
- Saldos: Exibe informações de saldo da Conta Corrente selecionada.
- Tipo de Tributo: Campo habilitado quando escolhido o Tipo de Pagamento Boleto ou Tributo.
- Usuário Programação: Usuário que realizou a programação, a busca dos títulos deve ser feita.
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Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA ASSINATURA DO PAGAMENTO ELETRÔNICO
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