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tabsConfiguraciones Previas,Flujo
idsConfiguraciones Previas,Flujo

Ingresar al modulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos)

(El proveedor y el Cliente deben tener el mismo código).

Añadir:

  • Proveedor (SIGACOM >> Actualizaciones  |Archivos | Proveedores).
  • Cliente (SIGACOM >> Actualizaciones  |Archivos | Clientes).
  • TES (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipo de entrada y salida).
  • Producto (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Productos).
  • Pedido de Compra (SIGACOM>>Actualizaciones | Pedidos| Pedido de Compra).


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defaultyes
referenciaConfiguraciones Previas
  • Entrar en el modulo de facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).

Seleccionar el modo Benef.

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  • Seleccionar los parámetros: 

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  • Seleccionar puto de venta: 

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  • Seleccionar el Proveedor e Ítem que serán el mismo para el Remito de Entrada: 

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defaultno
referenciaFlujo de Prueba
  • Ingresar a la rutina de Remito de Entrada (SIGACOM >> Compras | Actualizaciones | Movimientos | Remito de Entrada):

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  • Seleccionar los parámetros: 

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  • Incluir un remito:

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  • Seleccionar el documento: 

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  • Terminar de rellenar el formulario y grabar:

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

N/A




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A


    Templatedocumentos