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tabsPre-condiciones,PasosProcedimiento
idsPre-condiciones,Pasos
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16474 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Registrar en el módulo Facturación una factura (SF2) tipo Normal con Condición de Pago con el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) igual a "PUE".
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defaultno
referenciaPasos
  1. Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
  2. Ingresar a la opción de "Nuevo recibo".
  3. Capturar los datos del encabezado con un cliente distinto al del título creado en las pre-condiciones (4).
  4. Desde la opción "Parámetros", informar la pregunta ¿Factoraje? igual a "Si".
  5. Dar clic en el botón "Incluir otros títulos", informar los datos del cliente para filtrar el título.
  6. Seleccionar la factura generada en las pre-condiciones (4).
  7. Agregar la Forma de Pago.
  8. Marcar la casilla "Generar CFDI" y confirmar el guardado del recibo.
  9. Validar que al finalizar el proceso de guardado del recibo se muestre el siguiente mensaje:

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