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En la rutina Recibo de Pago  (GPER884.PRW) se detecta que no genera el XML de un recibo cuando se tiene un concepto con el campo Tipo SAT (RV_TIPSAT) igual a 999O, se requiere asignar este Tipo SAT "999O" a un concepto que no deba considerarse como ingreso por sueldo, sin embargo; al asignarlo, no se genera el XMLal imprimir el recibo, en la “Dirección” aparece la palabra “Azores” en todos los recibos de pago de cada empleado, esta información no se localiza en la dirección que se configura para el emisor o remitente

03. SOLUCIÓN

Se realizó un cambio en la rutina Recibo de Pago (GPER884.PRW) en la función ValPerDed ImpEnc(), para que valide la existencia de los conceptos definidos por el SAT como “Otros Pagos”, clasificación indicada en el campo Tipo SAT (RV_TIPOSAT) y que son los que terminan con “O” (“001O”, “002O”, “003O”, “004O”, “006O”, “007O”, “008O” y “999O”). Anteriormente solo validaba la existencia de al menos un concepto de percepción o deducción para generar en el recibo XML, con el cambio ya son considerados lo conceptos “Otros Pagos”.tome de manera correcta el campo del País (RA_PAIS), con este campo se imprime correctamente la “Dirección” de cada empleado. 


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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Se debe tener implementada la solución de recibos de nómina 3.3 v1.2, para más detalle consultar el documento Recibo de Nómina CFDi versión 3.3: DT Recibo de Nómina CFDi 3.3 - México, la cancelación de CFDI Nómina con motivos de cancelación: 13481039 DNOMI-47 DT Cancelación CFDI de Nómina con Motivos de Cancelación MEX e implementar los cambios  de la versión 4.0: DNOMI-176 DT Actualización Recibo de pago de nómina y su complemento para versión CFDI 4.0 MEX.

  2. Configurar parámetro MV_CFDI40 igual a ".T." para activar la versión 4.0 del CFDI (o dejarlo en ".F." para continuar con la versión 3.3.), verificar que se tenga creado el campo RA_FISCALI y la consulta MEX010; mencionadas en el punto 1.
  3. A través de la rutina “Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se deben tener registros de conceptos,e incluir un concepto donde se tenga asignado en el campo Tipo SAT (RV_TIPSAT) el valor 999O (o a un concepto existente asignarle el Tipo SAT).
  4. A través de la rutina "Empleados"  en en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Empleados), tener empleados registrados e informar el campo del País (RA_PAIS).

  5. A través de la rutina "Tipos. de Procedim."en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), contar con un procedimiento de nómina. 
  6. A través de la rutina "Procesos" en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un proceso.
  7. A través de la rutina "Periodos" en el módulo Gestión de Personal – SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo), tener un periodo abierto para el procedimiento y proceso definidos.

  8. A través de la rutina Conceptos por Procesos en el módulo Gestión de Personal (Actualizaciones | Definic. Calculo), verificar que se tenga el nuevo concepto o agregarlo de ser necesario. 

  9. Realizar el cálculo de nómina para el empleado previamente configurado; módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), rutina Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020).
  10. Verificamos a través de la rutina Recibo Pago en el módulo Gestión de Personal (Consultas | Archivos), el recibo del empleado. Es importante considerar que solo debe estar configurado para impresión (RV_IMPRIPD = 1 – Si) el concepto clasificado como Tipo SAT (RV_TIPSAT) con el valor 999O, para ejemplificar este escenario.
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defaultno
referenciapaso2

Recibo de Nómina CFDI v1.2 (GPER884.PRW):

  1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), opción "Informes | Periódicos | Recibo de Nómina CFDI v1.2" (GPER884). Indicar los parámetros requeridos en base al cálculo realizado previamente. Indicar que el recibo sea impreso y que no se envié a timbrar. 
  2. Confirmar la generación del recibo de nómina.
  3. Verificar que sea impreso el recibo solo con el concepto de "Otros pagos". y que en la "Dirección" ya no muestre la palabra "Azores" y si el país del empleado. 
  4. Verifica que el XML sea generado.  


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