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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • En el módulo de Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes archivos:
    • Un cliente.
    • Un Producto.
    • Un Producto para ICE.
    • Una TES de salida que calcule ICE.
    • Una TES de salida que no calcule ICE.
  • En el módulo Libros Fiscales, ingresar en la opción Control de Formularios (SIGAFIS>> Actualizaciones | Archivos | Contr. de formularios) para realizar el registro de las siguientes series:
    • Para factura que no haga transmisión online.
    • Para factura que realice la transmisión online.
  • Configurar el parámetro MV_DECFE = "14|3"

Modificar el tamaño y número de decimales de los siguientes campos. 

Ítems de las notas de salida (SD2)

D2_DESCON Descuento   SD2145
D2_PRCVEN Valor Unit. SD2145
D2_PRUNIT Precio TablaSD2145
D2_QUANT  Cantidad    SD2145
D2_TOTAL  Valor Total SD2145
D2_VALDEV Vlr. Devuel.SD2145


Ítems de las notas de entrada (SD1)

D2_DESCON Descuento   SD2145
D1_PRCVEN Valor Unit. SD2145
D1_QUANT Cantidad    SD2145
D1_TOTAL  Valor Total SD2145
D1_VALDEV Vlr. Devuel.SD2145
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Factura

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

  • Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
      •  ¿Normal/Benef? :  Normal
      • ¿Incluir Vinculo?     :Si
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
      • ¿Muestra Asiento Contab? :No
      • ¿Agrupa Asientos? : No
    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie
      • Naturaleza
      • Num. de  Doc.
      • Fch. Emisión.
      • Moneda
      • Tipo de Documento Nota: Para pruebas se utiliza únicamente el 14= ICE y 3= Exportación.
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de salida (TES).
      • Nota: Cuando el tipo de documento sea del tipo ICE/Exportación la rutina permite informar el número de decimales informados en el campo, en caso de que el tipo no sea ICE/Exportación la rutinasolo permite informar los decimales indicados al MV_CENT.
    • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
    • Grabar.

Transmitir la factura creada anteriormente a través de la  rutina Transmitir Factura Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica).

  • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
    • ¿Tipo de Documento ?          
    • ¿Serie ?                      
    • ¿Estatus ?                    
    • ¿Fecha Inicial ?              
    • ¿Fecha Final ?                 
  • Presionar el botón "Transmitir" 
    • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
      • ¿Serie del documento ?      
      • ¿Documento Inicial ?          
      • ¿Documento Final ?   
  • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
  • Verificar que la transmisión  se concluyo y la factura queda como estatus "Documento autorizado(bandera verde)"

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