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tabsPre-condiciones,Pasos
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16697.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en el apartado Función en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con registro de Orden de Pago.
  5. Contar con registro de Recibo Diverso sin serie y con número igual al de la Orden de Pago anterior.
  6. Anular orden la Orden de pago Pago previamente registrada.
  7. Confirmar que registro de anulación de Orden de pago cuente con campo E5_SITUACA = Vacío.
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referenciaPasos
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
  2. Anular Recibo Diverso registrado previamente, que cuenta con mismo número al de la Orden de Pago , que fue registrada y anulada previamente registrado..
  3. Mediante APSDU, validar lo siguiente en la tabla SE5 - Movimientos Bancarios:
    1. Que los registros correspondientes al Recibo Diverso
    Validar que registros de recibo diverso
    1. cuenten con campo E5_SITUACA = C.
    Validar que registro de
    1. Que el registro correspondiente a la anulación de Orden de pago permanezca con campo E5_SITUACA = Vacío.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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