1. Orden de Pago. - Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago(FINA085A)".
- Capturar los siguientes parámetros
- ¿De Vencimiento? = Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
- ¿A Vencimiento? = Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
- ¿De Proveedor? = Proveedor con el que se emitió la Factura de Compra
- ¿A Proveedor? = Proveedor con el que se emitió la Factura de Compra
- ¿Mostrar? = Todas
- ¿Filtra ya Generada? = Si
- ¿Muestra Asientos? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- ¿Asientos en línea? = No
- ¿Agrupar OP por? = Prov + Sucursal
- ¿Para que el saldo genere? = PA
- ¿Imprime Comprobante? = No
- ¿Nombre Rutina Comprobante? = ""
- ¿Editar Número Comprobante? = No
- Confirmar .
- Seleccionar el título por pagar de la Factura de Entrada en Moneda 2 ( configurada en las Pre-condiciones.), dar clic en +Pago Automático.
- Pestaña "Ordenes"
- En el Menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Modificar".
- Modificar la cantidad a pagar asignando 539.00.
- En la pestaña "Forma de Pago".
- Modalidad: Modalidad de pago configurada en las Pre-condiciones.
- Pagar con "Debito inmediato".
- Datos del titulo de pago "TF".
- Banco en Moneda 2 configurado en las Pre-condiciones.
- Grabar La Orden de Pago.
1.2 Posición de Títulos por Pagar. - Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar , ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar(FINC050)".
- Seleccionar el Titulo por Pagar.
Revisar que se informe la Orden de Pago por el valor de 539.00 y el Saldo de 1.01
2. Eliminación de Residuos. - Ingresar a la rutina Eliminación de Residuos , ubicada en "SIGAFIN - Miscelanea| Archivos | Eliminación de Residuos (FINA415)".
- Capturar los siguientes parámetros
- ¿Tipo de Título? = Pagar
- ¿Tipo de Baja? = DAC
- ¿Historial de la Baja? = BAIXA AUTOMATICA
- Confirmar.
- Capturar los siguientes parámetros
- ¿De Código? = Proveedor de la Factura de Compra
- ¿A Código? = Proveedor de la Factura de Compra
- ¿De Tienda? = Tienda de la Factura de Compra
- ¿A Tieneda? = Tienda de la Factura de Compra
- ¿De Prefijo? = Serie de la Factura de Compra
- ¿A Prefijo? = Serie de la Factura de Compra
- ¿De Título? = Número de la Factura de Compra
- ¿A Título? = Número de la Factura de Compra
- ¿De Tipo? = Tipo de la Factura de Compra
- ¿A Tipo? = Tipo de la Factura de Compra
- ¿De Naturaleza? = Modalidad de la Factura de Compra
- ¿A Naturaleza? =Modalidad de la Factura de Compra
- ¿De Emisión? = Fecha de Emisión de la Factura de Compra
- ¿A Emisión? = Fecha de Emisión de la Factura de Compra
- ¿De Vencimiento? = Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
- ¿A Vencimiento? = Fecha de vencimiento de la Factura de Compra
- ¿Saldo Máximo? = 1.01
- ¿Qué Moneda? = Moneda 2
- ¿Selecciona Títulos? = Sí
- Seleccionar el Título y Confirmar.
2.2 Posición de Títulos por Pagar. - Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar , ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar(FINC050)".
- Seleccionar el Titulo por Pagar.
Revisar que se informe la Orden de Pago con el valor de 539.00, la baja automática de la Eliminación de Residuos de 1.01 y los Saldos en 0's
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