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tabsPre-condiciones,PasosProcedimiento
idsPre-condiciones,Pasos
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16897.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
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defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  3. En el apartado de Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la factura generada en las pre-condiciones.
  4. Abrir una segunda sesión, ingresando a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  5. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  6. En el apartado de Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la factura que se seleccionó en la primera sesión.
  7. Validar que no se permita seleccionar el título y que se muestre el siguiente mensaje:

  8. En la primera sesión, desmarcar el título por cobrar.
  9. Validar ahora que en la segunda sesión se permita la selección del título por cobrar.
  10. Informar la Forma de Pago.
  11. Guardar el recibo.

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