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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - A través del módulo de Configuración – SIGACFG, realizamos la configuración de los parámetros siguientes:
- MV_SEGOFI = "8" ( Posible Contenido del parámetro: control del diario
- 0-deshabilita.
- 1-continuo.
- 2-mes.
- 3-año.
- 4-periodo.
- 5-configurado.
- 6- control por tipo comprobante.
- 7 numeraciones continuas.
- 8-numeraciones anuales. ).
- MV_TPCOMIS = O (Bandera del sistema utilizada para informar si el cálculo de la comisión será On-Line (O) o en Lote (B)).
- MV_SERREC = "S" (Define si la numeración del recibo usara serie).
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
- A través de la rutina de Control Correlativo (CTBA110) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Contabilidad de Gestión - SIGACTB (Actualizaciones | Archivos) es necesario registrar un control diario para efectuar sus pruebas.
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| - A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
- En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
- El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Dar clic en el botón "Extraer títulos".
- Seleccionamos el título a efectuar su baja.
- Agregar una Forma de Pago.
- En la forma de pago seleccioné el código diario que se agregó previamente.
- Proceder a guardar el recibo.
Aviso |
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| - No puede utilizar el código 01/02/03/04/05/06/07/08 en el campo de código diario en recibos, ya que son códigos reservados para uso interno del sistema.
- Para que el campo de código diario pueda ser modificable, el parámetro MV_SEGOFI debe tener contenido el código 5 u 8, de otra forma el campo aparece NO habilitado para su modificación.
- Cuando el campo aparece como NO habilitado para su modificación, el sistema muestra alguna numeración en el código diario, sin embargo, el campo Cód. Diario (EL_DIACTB) no es actualizado quedando sin información, este campo solo es actualizado cuando se ingresó manualmente el código diario.
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