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Imagem 12 - Divergência Código de Barras


Informações

Caso desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.

Nota
Lembrando que é necessário vincular o modelo e parametrizar as contas para o fornecedor.
Informações

A validação de código de barras é realizada pelas aplicações:
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento > 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColorORANGE
linkTextComplemento de Título

Image Added

.
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento > 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColororange
linkTextCaptura de boletos pelo código de barras

Image Added

.
Comercial > Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas, no botão 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColorORANGE
linkTextVencimentos

Image Added

, o código de barras digitado na coluna Código de barras.

03. TELA MODELO POR FORNECEDOR PARA VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO 

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