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tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17960.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
  5. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) registrando el Cliente (F2_CLIENTE) registrado en el punto 4. 
  6. Tener configurado algun algún parámetro de forma incorrecta para detonar error . (por ejemplo MV_CFDI_US).
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defaultno
referenciaPasos
  1. Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >>  >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
    1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    2. Capturar los datos del encabezado.
    3. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones (
    8
    1. 6).
    2. Agregar la forma de pago.
    3. Confirmar el guardado del recibo marcando la casilla "Generar CFDI".
    4. Desde la opción "Buscar Recibo", se procede a anular el recibo de cobro.
    5. Dar clic en "Anular".
    6. En la siguiente ventana se confirma la anulación del recibo.
    7. Validar que se muestre el mensaje de error que no realice la anulación del recibo.
  2. Verificar y que los campos de cancelación (EL_CANCEL | FJT_CANCEL) no se actualicen.

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